你好,可以在11月份补做6月份漏做的费用票。
老师,我们公司今年6月份注册成立的,没注册成立之前的办公室的水电费可以入账吗?上年12月份到今年6月份的水电费还没入账,可以做到下个月里面去吗
建筑企业11月份才发5~9月份的民工工资 之前也没有计提,可以在11月份报个税入职日期填到5月份 直接填这次发的金额可以吗 谢谢
6月份的费用票之前没入账,现在可以直接做个上月(11月份)里面吗?
你好,5月份收到了去年11月-今年5月份的租金发票,之前账上一直也没有计提这笔费用,现在要怎么入账?当月全部结转成本可以吗
你好,请问之前月份已经结账,之前月份没有计提也没有对账,现在直接做在这个月可以吗
老师,新办公司七月份做登记的税务,七月份需要报税吗,包含个税
老师,权益净利率保持不变,意思是股东权益和净利润都与收入保持同比增长吗
老师,我们购进的材料,客户是个人的话,对方无法提供个人信息,我们怎么开票,这些客户是通过对公账户的二维码扫码支付的,以及申报税费怎么申报?
电商企业平台销售收入20元,实际收款0.10元,其余19.90元由平台补贴到企业(需要企业开具服务费发票),企业应该怎么确认收入?
老师,我6月雇佣得员工填报个税申报,他们一年不到6万,是不用交税得,但是他们得当月得工资5000多,扣除减免费用,需要交税,员工不同意缴纳,我怎么给改减免费用60000元啊
请问:这道题,a,d有啥区别?
24年6月购进按树,但销售时错误开票为树皮出售,而且已当期抵扣了进项,请问现在应如何处理?
老师 个税经营所得申报时,收入总额包括营业外收入吗?还是就填主营业务收入和其他业务收入数据
老师,运输公司,成本不够需要暂估成本,后面进来发票,有没有配比?这部分交印花税吗
以前做的会计分录没注意,销项税额都选到销项税额的递减科目了,现在可以做个调整调到销项税额里吗,要是可以的话会计分录怎么做
摘要是 补记6月费用票 分录是 借:管理费用 贷:库存现金 这样吗?
你好,如果是现金支付的费用,是这样的
老师 请问银行对账单上显示收到了一笔别的公司转来的金额50000元,没有发票 分录是 借:银行存款 50000 贷:应付账款 50000 还是 借:银行存款 贷:预收账款
你好,收到了一笔别的公司转来的金额50000元,分录是 借:银行存款 贷:预收账款
假如说 分录是 借:银行存款 贷:应收账款 这就是说明 冲之前款到票未到时做的帐目,对叭?
你好 借:银行存款 贷:应收账款 这个只能是说明之前确认了收入,现在收款了
老师 最后一个问题 请问根据银行对账单做账的时候,如果能够快速知道某比公司转来的金额,在之前的账目中有没有某比对应的 应收账款呢?
你好,如果是软件做账,录入凭证的时候,输入关键字查询相应科目,就知道有没有某比对应的 应收账款了
好的 谢谢你
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
老师 请问做外账的时候,费用票走“库存现金”跟走“其他应付款-个人” 的区别是啥呢?
你好 贷方库存现金,说明是通过单位的现金支付了 贷方其他应付款-个人,说明是个人垫付了相关费用
老师 您好!个税申报之后是还可以作废的吗?就是改之前申报的金额
那么 改申报之后如果申报金额大于之前的申报金额,比如我之前申报的某个人的工资是5000,现在申报的是10000 那么会有个税滞纳金产生吗
你好,如果有错误,可以做更正申报 如果产生了税款,会有滞纳金
老师 感谢您! 老师,暂估成本有什么需要注意的吗?
你好,根据对方的送货单情况,据实暂估,而不能随意估计入账的
如果只是为了单纯的降低利润,比如说收入有30万,实际费用有1万,实际成本只有8万,工资有1万,为了降低利润,那我暂估成本19万,利润只有1万,后面月份有实际的成本进来了,我再把这边成本给红冲了,这样可以吗?
你好,暂估成本19万,这个是实际发生了,只是没有取得发票吗?