你好同学,从你的业务内容看,是对这个科目的付款情况是不含税的,因为,一般纳税人再建工程师不含税!如果小规模纳税人就试含税成本,看你的企业是否有进项!
为什么在建工程台账上,累计开票金额➕累计未开票金额减去累计付款金额等于应付账款余额?
在建工程余额+转固金额-累计付款金额为什么=测算的应付账款余额。这里测算的应付账款余额是含税价还是不含税价?
用友软件,资产负债表年初余额跟去年的期末余额对不上,原因是因为有预付账款借方余额,去年出的报表是把这个预付账款金额算在了应付账款里面,今年同样的出报表预付账款金额确没有自动算在应付里面,我该如何修改资产负债表年初余额呢?
金蝶系统上科目余额表的应付账款和应付账款明细表余额对不上会是什么原因?预付账款是平的,应付账款明细里面也是平的没有金额,不知道科目余额表还要五万多哪里来的?
老师。长期应付款列报金额为什么要用长期应付款的账面价值。而不是账面余额
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
老师我有点晕,我想问问,暂估在建工程的分录怎么做?
借在建工程 贷应付账款-暂估
发票到了的时候分录呢?
一般纳税人哈
红冲你原来做的暂估,重新按发票做正确的即可!
分录是啥?
借在建工程 贷应付账款-xx公司(如果直接制度就银行存款)
借在建工程 贷应付账款-xx公司(如果直接支付就银行存款)
借在建工程 贷应付账款-暂估 2021-12-15 09:22 老婆你刚暂估的在建工程,含税吗
你好,暂估一般不含税!
没明白呢!那发票到了和没到分别分分录是什么?税体现在哪里,
后期拿到发票如果有进项,在加上税金部分做正确的账务处理就行,你原来暂估的全部冲掉后对你的账务处理么有影响!
意思是拿到票后暂估就是含税的吗?
如果你是一般纳税人拿到专票,在建工程不含税!普票不能抵扣,税金才会计入在建工程,要看你的纳税主体和取得发票!
我说了是一般纳税人专票。
一般纳税人专票暂估应付含税吗?
同学应付是含税的!