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用友软件,资产负债表年初余额跟去年的期末余额对不上,原因是因为有预付账款借方余额,去年出的报表是把这个预付账款金额算在了应付账款里面,今年同样的出报表预付账款金额确没有自动算在应付里面,我该如何修改资产负债表年初余额呢?

2022-02-07 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-07 15:44

你好,那你在填写财务报表申报的时候,需要将预付账款和应付账款区分出来。 还是你现在是想修改用友软件里面的财务报表公式呢

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快账用户2148 追问 2022-02-07 15:46

我想修改财务软件的财务报表公式

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快账用户2148 追问 2022-02-07 15:50

用友软件,怎么修改资产负债表公式呢,我看了之前设置的公式年初数和年末数的公式不一致,我想修改成一致的

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齐红老师 解答 2022-02-07 16:19

打开资产负债表模板,双击打开需要修改公式的公式单元修改即可。

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你好,那你在填写财务报表申报的时候,需要将预付账款和应付账款区分出来。 还是你现在是想修改用友软件里面的财务报表公式呢
2022-02-07
同学你好,你检查一下报表的公式
2024-01-30
如果在资产负债表内表示应付账款的余额,不应该将内部往来的负数余额与应付账款的正数余额相加。因为内部往来是一个内部科目,用于核算单位内部各部门之间的往来款项,而应付账款则是用于核算单位与外部供应商之间的往来款项。两者在性质上是不同的,因此不能简单相加。资产负债表中的应付账款应只反映单位与外部供应商之间的应付未付款项,即60000元。 填写债务明细表时,内部往来通常应以其实际金额填列,无论是正数还是负数。这是因为债务明细表旨在详细反映单位的债务情况,包括内部债务和外部债务。内部往来作为单位内部的债务关系,应当在明细表中得到体现。  资产负债表往来科目是负数的直接重分类成正数
2024-04-23
 你好1;   你录入不对的;  你去检查下 数据 是不是录入的不对   
2022-10-13
同学您好,没影响。可以重分类的。
2023-12-25
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