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厂长李宏持结算凭证向财务科报销,批准报销差旅费9400元(暂不考虑增值税问题),交回现金余款600元,结清以前预借款项。 两种分录答案我都知道 1.借:其他应收款 10000 贷:库存现金 10000 2.借:管理费用 9400 库存现金 600 贷:其他应收款 10000 我想知道写这两种分录的原因

2021-12-14 23:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-14 23:45

您好! 第一个分录是借款时的分录; 第二个分录是报销差旅费及交回剩余的现金。

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您好! 第一个分录是借款时的分录; 第二个分录是报销差旅费及交回剩余的现金。
2021-12-14
你哈,学员,稍等一下
2022-11-01
你好,题目的具体要求是什么?
2022-06-28
您好 1·1日,接受某企业货币资金投资100000元,款存银行 借:银行存款 100000 贷:实收资本 100000 2·1日,从其他金融机构取得六个月借款80000元 借:银行存款 80000 贷:短期借款 80000 3·8日,公司购入原材料一批,价款60000元,增值税率13%,以银行汇票结算,材料已验收入库 借:原材料 60000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 60000*0.13=7800 贷:其他货币资金 60000%2B7800=67800 4·12日,职员张帆公出借支差旅费2000元,财务以现金支付 借:其他应收款 2000 贷:库存现金 2000 5.18日企业购入不需要安装设备一台,发票注明买价50000元,增值税进项税额6500元,款项以银行存款全部付清 借:固定资产 50000 借:应交税费-应交增值税-进项是会饿 6500 贷:银行存款 56500 6·18日张帆公出结束,报差旅费1800元,余款交回财务 借:管理费用 1800 借:库存现金 200 贷:其他应收款 2000 7·20日,公司以银行存款80000元,发放取工工资 借:应付职工薪酬 80000 贷:银行存款 80000 8·22日公司以银行存款支付为希望工程捐款10000元,银行手续费500元 借:营业外支出 10000 借:财务费用 500 贷:银行存款 10500 9·24日,车间计提折旧15000元;管理部门计提折旧10000元 借:制造费用 15000 借:管理费用 10000 贷:累计折旧 25000 10.25日,分配公司职工工资80000元,其中:生产工人工充50000元;车间人员工资20000元;管理部门人员工资10000元 借:生产成本 50000 借:制造费用 20000 借:管理费用 10000 贷:应付职工薪酬 80000 11·25日,公司销售产品一批,价款250000元,增值税率13%,货款尚未收到。另外为销售该批产品发生运余费用600元,以现金支付 借:应收账款250000%2B32500=282500 贷:主营业务收入 250000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额250000*0.13=32500 借:销售费用 600 贷:库存现金 600 12.28日,公司销售暂不用原材料一批,价款5000元,增值率13%,款项已收存银行。 借:银行存款 5000%2B650=5650 贷:主营业务收入 5000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 5000*0.13=650
2022-05-23
1借库存现金20000 贷银行存款20000
2022-11-07
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