哦,你是根据开发票的,确认收入的话可以的,你开了全部的收入,做了全部的收入,那整个项目的成本都一块算进去的。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    你好老师,我是建筑企业,本月开出发票是不是要结转成本,预估结转成本怎么做分录
老师您好,成本票预计1月份开进来,现在要暂估成本结转怎么做分录?
老师,您好!建筑施工企业需要做暂估成本,请问,做暂估时的分录?结转暂估成本的分录?后期收到发票付款冲销暂估成本和已结转暂估成本的分录怎么做?
老师,建筑公司,暂估成本怎么记分录,下月来发票后红冲后,结转成本怎么写分录呢
老师,你好,请问下建筑行业,4月开发票出去,结转成本了,5月没有开发票,没有结转成本,6月也没有开发票,但是考虑到企业所得税的问题,可以把5,6月的成本一并结转吗?
                应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师:这个真假的,核定征收
房产开票是13的税吗
前几年年汇算清缴时暂估没票的调增缴税了,账里暂估的这部分怎么做分录
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
小规模纳税人季度31万账怎么做?
请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
本月发票开多少,做多少收入,然后是不是根据收入的85%预估结转成本
可以的,可以这么做的。
请问具体分录怎么做,
借银行存款贷,主营业务收入应交税费借工程施工贷应付账款,借助业务成本贷工程施工。
那贷工程施工是一级科目二级科目写什么?
工程施工是一级科目。
我问的是二级科目写什么
你好,二级科目可以写材料或者是人工。
哦好的谢谢老师
不用客气工作愉快。
老师,我发现上年的预估结转成本结转多了怎么办
用以前年度损益调整红冲就可以了。
汇算清缴时候调增你多暂估的这一部分。
具体怎么做分录,麻烦老师讲一下
借应付账款贷,工程施工,借工程施工,贷1000年度损益调整这个冲差额就可以的。
你好老师,请问那到最后工程结束,预估结转成本和实际不一样怎么办
冲就可以的,汇算清交之前都可以调整以前年度损益调整。
哦知道了谢谢老师!
不用客气工作愉快。