你好,按照他们的差额的呢,2万就行
这个月开了10万销项税额的发票出去,又开了1万冲红的销项税额的发票。那我这个月要缴纳的销项税额是按几万算?
老师一般纳税人7月份开了一张5万的发票出去,这个月红冲了,又开一张一样金额的发票。是不是不需要缴税了
老师 我刚刚红冲了上个月的发票金额是5万 刚刚新开了 7万 那我这个月缴税 是按照什么金额缴纳?
老师,我刚刚问了我们这边税局,成交方式是cif的,开具增值税普通发票也要按照大的金额cif来开具的,申报就按照FOB申报的,那账怎么做啊
你好,我想问下电子普票刚开的公司,核定每月是5万,季度是15万,我就开了两个月开了11万多,我纳税是按照我开出来金额不含税销售额缴纳,还是按季度15万纳税?
个人劳务收入4000, 需要交多少个税
老师,我一看到合同变更、合并的题目都头蒙,有没有什么简单一点方法判断呢?请老师指教
我是小白 函数教的是什么,那节课讲
老师 公司二季度的财务报表申报错了。能改吗?
老师你好,请教一个问题,就是我们购进的商品是经过深加工的熟咸蛋供应商给我们开的那个发票是13个点的,然后呢我们申报这个海关H S编码也是熟咸蛋类,但它的退税率只有9个点的,那会造成这个差异,这个差异会不会有问题呢?我们第一票退税的时候税局会不会有疑问呢?我们是外贸出口企业来的。我打12366咨询的时候他们就是说现在外贸企业基本是征税多少退税多少,基本不会存在差异,说要么供应商开错票,要么我们出口报关选错编码。但又问了几个朋友,他们有的说这种情况正常。现在处于纠结中,不知道实际有没有这种情况?如果改报关单好不好改?改报关单又应该选哪个编码呢?
老师,一般纳税人,年底的的进项留底税,跨年还能接着进项抵扣呢吧?
出纳的课不全,能给个全的吗
麻烦问一下老师有没有应收账款的表格
个人劳务收入4000, 需要交多少个税
我们的劳动关系在总公司,给全资子公司办了事情,可以在子公司进行报销吗?报销人是我们
税务系统识别是2万么?
嗯嗯是的呢,按照差额申报纳税的