你好,这里的银行存款对应的借方科目是应收账款。 而不是与收入,应交税费对应啊
借:银行存款113 贷:主营业务收入100 应交税费—应交增值税(销项税额)13 登记银行存款日记账的时候在借方登记113吗?
买进:借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 卖出(还没收到钱):借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 最后: 借主营业务成本 贷库存商品。 等收到钱时:借银行存款 贷应收账款(主营业务收入)
借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 银行存款 主营业务收入和应交税费登记在银行账的借方还是贷方呢
冲无票收入,开了票,也收到对方的钱怎么做账 借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费 红字 借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款 贷:应收帐款
借:应收账款406800银行存款33000贷:主营业务收入360000其他业务收入30000应交税费-应交增值税49800老师这个记入银行存款日记账时主营业务收入用不用记入呢
票据贴现出票日2021年10月20,到期日2022年4月20,贴现金额250000元,贴现率每月0.6%,异地结算期3天,求贴现利息和实际贴现金额
行业:其他测绘地理信息服务 增值税税负率和企业所得税税负率是多少?
应该退给单位的某一个职工的养老保险,借其他应收款-某人,贷:其他应收款-应收职工养老保险个人部分,对吗?
固定资产折旧完了,现在搬厂重新算固定资产,怎么做账
数电发票可以一次开600万发票吗
老师您好,我们公司为其他公司提供服务,然后其他公司把钱已经转过来了,但是我们公司还没有开票给他们,我们公司关于这个的会计分录怎么做
你好! 汇算清缴退回去年的所得税费用3000元,怎么做会计分录呢?
老师,请问缴纳购买土地使用权的契税和印花税都入到土地使用权吗
老师好,老师我想请教就是我们有个工程劳动监察大队要求备案,然后开农民工工资专户,但是我们是挂靠在别的单位的,开农民工工资专户需要签三方协议,监察大队说发包方、总承包方还有银行,老师,我们公司可以直接和甲方还有银行签订农民工工资三方协议吗?我问监察大队她说不可以这样,别人只认大合同,老师有宝贵意见可以指点一下我吗
老师,小规模注销已经完成,银行账户里的钱是按退股比例的金额取出来吗?
老师,这个是我做的记账凭证
你看看是有什么问题吗
你好,这里的银行存款对应的借方科目是应收账款。 而不是与收入,应交税费对应啊 这里的 主营业务收入和应交税费,是与 应收账款 科目对应,而不是与 银行存款 科目对应 (请不要搞错了对应关系)