学员您好,第一个减的10是用来计算交易性金融资产的初始成本的,第二个10才是交易费用

老师,请教一下这个题,初始入账价值需要减掉交易费用,这个我明白,在计算时,期末公允价值-初始入账价值+现金股利,也明白。就是不理解为什么还有减掉交易费用,在初始时不是已经减了吗?我算的5600-(5110-10)+80=580,正确答案是570,减了两次10,这点不太理解
麻烦老师帮我看一下下面判断题的答案是什么?如果错的话,请告诉我哪里错了! 三、判断题 1.非合同的资产和负债不属于金融工具,比如应交所得税。() 2.企业管理金融资产的业务模式是指企业如何管理其金融资产以产生现金流量。() 3.在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,企业可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,该指定一经做出,以后可以撤销。() 4.企业应当以预期信用损失为基础,对金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。() 5.由于其他债权投资与交易性金融资产一样,期末按公允价值计量,因此期末不需要计提减值准备。()
甲公司2018年税前会计利润为1000万元,所得税税率为25%,预计未来期间能够产生足够的应纳税所得额用于抵减可抵扣暂时性差异,发生如下经济业务:⑴库存商品年初账面余额为200万元,已提跌价准备80万元,年末账面余额为350万元,相应的跌价准备为110万元。⑵甲公司的商标权自2017年年初开始摊销,原价为90万元,税务上对此原价是认可的。无残值,会计上采用五年期直线摊销法摊销,2017年年末商标权的可回收价值为40万元,税法上则采取10年期直线法摊销,具体减值后无形资产原摊销期限和摊销方法等不变。⑶2017年10月1日购入丙公司股票,初始成本为80万元,甲公司将此投资界定为交易性金融资产。2017年年末,此投资的公允价值为110万元。2018年3月2日,甲公司出售了丙公司股票,卖价为120万元,假定无相关交易费用⑷应收账款年初账面余额为50万元,坏账准备为10万元,年末账面余额为30万元,坏账准备为2万元根据以上资料,判断甲公司各项资产产生的差异及相关金额并计算当年的应纳税所得额。(解题思路:本题需考虑是新增的差异还是转回的
20×8年1月1日购入150万份B公司于当日公开发行的3年期的到期一次还本付息的债券,款项已用银行存款支付,该债券每份面值100元,实际支付价款为16100万元,另支付交易费用97.3万元,票面年利率为6%。A公司每年年末计提利息。A公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标,除本金和利息外,不存在其他现金流量。 20×9年年末,由于B公司违反证券交易法规规定,导致其被责令停改,A公司认为,B公司债券的的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值。经测算,A公司预计其未来收回B公司债券的现金流量低于应收取的合同现金流量,其预计现金流量的现值为15200万元。 判断A公司对B公司债券投资是否需要确认减值;如果需要确认减值,计算应计提的减值准备金额, 计算出的实际利率是3%。 这个减值怎么判断呢,不会计算
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险