你好,预付了一部分的货款,不可以做应付账款的。过程是这样 预付的时候,借:预付账款,贷:银行存款 取得发票,借:原材料等科目,贷:预付账 支付尾款的时候,借:预付账款,贷:银行存款
应收帐款 预付账款 如果是预付的或者先到货 当时没付款,一个月内会到货 付款可以不用这些科目过度吗?
货没到、票也没到,但是预付了货款。如果有这种情况,做账借:预付账款/应付账款--某供货商 贷:银行存款 (应付账款和预付账款可以只用一个科目,应付账款如果是贷方余额表示应付账款,借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。) 等发票、货物到,做入库,冲应付账款/预付账款。借:库存商品 贷:预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账,就能知道谁家的货物还没到,是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师,这样做对吗?
老师,是先付款购买苗木,货未入库,发票未收到分录是 借:预付账款 贷:银行存款 然后对方退部分款 借:银行存款 贷:预付账款 后对方发部分货,发票也到 借:库存商品 贷:预付账款 剩余货已入库,发票没收到,怎么处理?
老师,一般纳税人 签合同预付货款时 借:预付货款 贷:银行存款 有一部分货到,但没发票,此时不记账吗? 等货都发完,剩下货款也都付了时,此时还没发票也是这样记分录吗?借:预付货款 贷:银行存款 最后当收到发票时 借:应付账款 贷:预付货款 这样对吗
预付了一部分的货款,收到发票后可以做应付帐款科目借方吗?
老师,零食店怎么做账,报税按无票收入吗
老师,我们是外贸企业,进项发票做了退税勾选,但是在出口发票状态查询里没有查到自己勾选的进项发票信息更没显示已稽核和未稽核,
计提工资要+老板给我们交纳的这部份社保费用吗?
个税本期收入可以写 4000 么,实际法人每月收入是 1 万多,是不是 5000 以下都可以报,这样不交个税
我们是运输公司,名下有26两车,但这些车实际是别人买的,挂靠的我们公司名称,入账的时候我做固定资产吗?交通局发放的24万补贴款,要怎么做账。如果我24万发放到个人头上,我又要么怎么做账,补贴款可不可以直接打给个人。
第二点答案为什么是恰当的?组成部分重要性应该用集团项目组确定的500万,而不是组成部分注册会计师确定的400万呀。答案应当是不正确的。
老师好 个体工商户每月申报个税 是在自然人电子税务局吗 能发下步骤吗 自己找不到 多谢您
我公司用的金蝶kis专业版,现在要建期初数据 ,公司有一个进销存的系统,那我现在要在金蝶就录存货的数据,请问这个数据在哪里录,
我们公司车辆折旧完,净值还有14000,然后卖了10000万,这个要报营业外收入吗
第三点,不恰当原理是什么?
收到的发票有对应预付款的金额,其他的发票挂帐可以挂应付帐款吗?还是挂预付帐款贷方?
你好,其他的发票,具体是什么发票呢? 是与这个预付账款对应的公司开具的发票吗
是,一样的原材料
你好,那就应当也通过预付账款核算才是啊。 而不是部分预付,部分应付啊
是不是同一家公司预付了款项,以后都要用预付帐款科目来核算?
你好,是的,是这样的
预付的次数几乎只有一二次,几乎都是挂帐未付的,是用预付帐款好还是应付帐款好呢?
你好,有先预付的情况下,就需要通过 预付账款 核算的
之前是做在应付帐款,第二个月又预付了一批货款给他,是不是就只有做应付帐款了。
你好,之前是做在应付帐款,那就是通过应付账款核算的