你好 借:原材料 10 000 %2B1000, 应交税费—应交增值税(进项税额)1 600%2B110, 贷:应付账款 (借方合计金额)
从丙公司采购甲材料一批,增值税专用发票列示的价款10 000元,增值税1 600元;发生的运杂费,取得增值税专用发票,金额1000元,增值税110元,材料已验收入库,款未付
企业外购原材料一批,取得的增值税专用发票列示价款为400000元,增值税额68000元,运费1000元,增值税额110元,所有款项尚末支付,所购原材料已验收入库
企业外购原材料一批,取得的增值税专用发票列示价款为400000元,增值税额68000元,运费1000元,增值税额110元,所有款项尚末支付,所购原材料已验收入库
8、向D公司购入丁材料一批价款9 000元,增值税1170元,材料已验收入库,价税款签发并承兑一张商业汇票抵付。 7、向丙公司购入C材料一批价款19000元,增值税1170元,材料尚未验收入库,销售方代垫运费,取得运输增值税专用发票,发票注明运费1 000元,税款90元;全部价税款签发并承兑一张银行承兑汇票抵付。 6、从F公司购入甲材料一批,专用发票列示买价 210 000元,增值税27 300元,另运费专用发票 列示运费1000元,增值税90元。上述款项均通过银行支付。
从丙公司采购甲材料-批,增值税专用发票列示的价款100 00元,增值税1 300元;发生的运杂费,取得增值税专用发 票,金额1000元, 增值税90元,材料已验收入库,款未付。
5月27日才开课,我是个纯小白请问现在应该点那,去什么地方去预习呢?
哦,预交个人经营所得税时候,平时假如说累积到9月份,他不到那个200元的营业额,200万的营业额,如何计算个税?个税不有一个200万不到的话,可以免一半的那个税的那个优惠政策吗?那如果他是9月份是180万呃,到12月份能到到200万,这种情况下,这个180万如何缴纳个人经营所得,是减半征收还是正常进行征收?
老师,我们之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的应收余额都转入新的客商了,那收入是每月结转,那收入的客商如何调到新的客商来呀?
去年12月份该交的代扣代缴所得税在今年4月份补交,2025今年汇算用不用调增?
物业成本和收入可以不匹配,只要收入不用转成本,这样可以吗?
老师好,小规模纳税人2024年第一季度红冲了2022年的免税普票,金额:223110。2024一季度还开具了2张专票,金额:165048.54,税额:4951.46。普票1张:金额:220900.99,税额:2209.01。2024年一季度申报增值税时忘填报红字发票,现在需要更正2024年一季度申报增值税,请问增值税报表怎么填写
老师:我们盈利,但是账上没钱怎么查原因
外资企业,法人也是境外的自然人,请问每年都要找事务所出审计报告吗
开具电子发票普票,可以有清单吗?
汇算清缴的基本勾稽等式有哪些