你好 这个最好是 借:银行存款 贷:现金 把差额都放到银行存款里面
老师您好,我想请问一下就是我们公司存入一个银行300万的保证金,然后借了一张1000万的承兑,已经给供货方做支付货款,现在我想问的是我做账的时候怎么做呢?当时的时候我们没有通过账务处理,现在我需要怎么做呢
大家好,我想问一下我们公司(服务类)找的有代理记账帮我们做账,但是公司内部现在没有账本,没人记账,不知道自己一年赚了多少钱,也不知道钱花哪里去了,然后我就是想自己记一下公司的账,心里有个数,我现在要准备一些什么东西呢,之前的账改怎么转接过来呢?
你好老师,我想问下,我们公司外账之前不是虚做了1万现金借款吗?然后花了3000,3000也是虚的,现在账上现金7000,我们私卡里现在有2万吗,然后那个账上虚的现金如何处理呢,因为我们现在不是想合成一套账吗
老师好!我们是汽车销售公司,公司1在我们这里买了一批车,总价300万,做金融贷款放了150万,挂账150万,现在他们不想在他们的账面体现贷款买车,想做全款买车,他们公司就对公给我们打完全款,然后金融放贷的150万用我们公户对私退回给他们,请问,这样是否存在涉税风险?怎么做才好?
我们一个项目审计价是100万,票也开了100万,然后有3万质保金约定两年后支付。现在甲方支付质保金的时候,扣了我们1000块钱。也没有任何理由。那现在我账上应收账款缺了1000块钱,应该怎么处理呢,发票能红冲吗?
老师,有的小规模一年不超过500万,需要交增值税吗
车间烤盘涂层翻新得费用寄在制造费用对吗还是
老师你好,请教下您,就是我们是做售货机的,有中间人找的地皮,但是地租费是我们公司对公付出去的,领导意思这个钱要挂在这个中间人头上,因为我们也给中间人销售额的提点做成本,那我这个分录如何做呢,是借:其他应收款-中间人 3000贷,应付账款-甲公司3000,借:主营业务成本-销售提成 500 贷应付账款-中间人,如果我要跟中间人对冲账,是借:其他应收-中间人 贷:应付账款-中间人么?具体分录是什么呢
老师,申报印花税的应税凭证数量计数依据是什么
以前年度少记一笔库存商品今年怎么调整?
老师,企业后买银行理财入什么科目
请问银行汇票是见票即付吗
您好!老师烟酒店没有进项发票,一直要开销售发票出去这个可以开吗?有风险吗?
老师,老板的车维修花了4万多,企业所得税要调增吗?谢谢
录银行账时,应付账款-xx 公司是负数怎么回事?哪里错了吗