你好,需要向对方索取发票

老师我们公司从7月份开始业务往来的,我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款,她们给我们开了500多万的进项票,然后我再根据开票金额来冲预付账款,然后购买方给我们付了1000多万,我挂的都是预收账款,我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去,也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去,然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款,我们都没有上过增值税,然后这两个月都是这两个月就都是亏损,我这样做税务会有风险吗?我现在应该要怎么做才能避免税务风险
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方,用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理?
老师,我们借了别人的¥50,0000,然后2021年每个月都支付了5000块钱利息费用,我做账的时候都是借财务费用,利息,贷银行存款,可是现在我才知道他收的利息,要给我们开发票,可是他也没有一直都没有给我们开,他也不愿意去开,那这样子的话我应该怎么处理?
老师,请问我公司在2020年7月份银行账户转出去1000万,备注是投标保证金,是打给飞机制造厂的,飞机制造厂也写了收据,后来我看到协议内容是这样写的,***房地产开发公司开发飞机制造厂的那块地,开发收益由乙方投资1000万,项目结束后利润保证1000万,协议书:甲方是***房地产开发公司,乙方是我公司股东名字,到现在这1000万还挂在账上,其他应收款科目上,还有就是账上其他应付款科目挂了945万,股东和法人夫妻两个人的,账务处理该如何操作?是不是可以用1000万抵945万,把那个1000万做平
就是我们有个供应商 三年前我们给打款买材料了 对方一直没有给开票 之前的会计也没有记预付款 我接手的科目期初数也只有1000元左右,三年后的今天对方说要开具8万多的材料票给我们 现在收到票 我只能冲一些期初科目的那1000元 剩下的暂时挂应付账款 但实际并不欠钱 应该怎么处理啊
老师,去年10月份提了离职,干到年底走的,但是年前几天老板又让我留下继续干,,但是我不想继续干了,我现在可以走吗?
什么情况下需要申报用人单位年度工资申报
有限责任公司给有限责任公司分红直接打过去就行了是嘛?还需要什么文件嘛?分红打给自然人就要缴纳20%的个税对吗?有经验的老师来,我要可操作的程序方法经验,不要用书面话来搪塞我
老师请问下,我们平时做账,是导一个科目表及各科目的余额表吗?太久没用了,一时间有点记不起来了
二手房中介好做吗 他有自购毛坯装修卖出 比起商贸公司好干吗
一般纳税人,软件产品和软件服务税率是多少?有没有优惠政策?
有限责任公司给有限责任公司分红直接打过去就行了是嘛?还需要什么文件嘛?分红打给自然人就要缴纳20%的个税对吗?有经验的老师来
小规模纳税人,无票收入9580,收款码手续费23.96,银行存款实际到账9556.04,含税收入是按9580,还是9556.04,申报增值税按哪个金额,请帮忙解答,谢谢
我们是做家具销售的,去年有好多材料成本是付款了,但是没有收到发票,我们是进项了暂估,我是这么暂估的,借:库存商品,贷:银行存款,再都结转了成本,借:主营业务成本,贷:库存商品,现在收到了发票,是做红字发票,借:主营业务成本,贷:库存商品,再按收到的发票入账么
有限责任公司给有限责任公司分红直接打过去就行了是嘛?还需要什么文件嘛?分红打给自然人就要缴纳20%的个税对吗?有经验的老师来
我们是施工方,我们给甲方开的票,开了100万,只收到99.9万。
1000元做营业外支出 借:营业外支出 1000 贷:应收账款 1000 你也可以红冲发票冲减1000元