你好 ; 分别来报税 做账的。这个 要分别做收入处理 ;合并利润来 报所得税
老师您好,请问我们集团公司的房产,委托集团的子公司出租,我们需要跟子公司签订什么吗?房租发票应该由谁开呢?
老师好,我们是房地产开发公司,我们有出售房子跟出租房子,请问企业所得税纳税申报要分开申报吗?
小规模企业租房办公,房东去税务局给我们公司开了发票,我们还需要申报房产土地税吗
老师您好,我们公司是房地产开发企业,自己建的房子现在出租出去,请问我们公司需要交什么税
老师,刚刚税务局的打电话来提醒我们一个个体户申报房产税和土地使用税,本店是汽车维修的。我说为什么个体户也要申报房产税,他说你们经营的房子是租的还是自己的,我说租的,他说那要取得发票,没有取得发票就是漏报房产税了。。。还让我们申报,我们租的房子也要申报房产税吗?老师,我不明白这位税管员的意思是什么
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
个人独资企业更换法人有什么流程?需要准备什么?
老师好,这道题第一问答案分母上5%是哪里来的呢?谢谢
收入有分别做,现在是租我们办公室的要求提供专用发票,愿意出企业所得税,请问收对方所得税按几个点比较合理?
你好 ; 你们企业所得税满足小微不; 不满足按25%收取
不满足,但是一个月租金1万元,利润25%?
你好 ; 不满足就按25%来收取
老师,租金无票收入在申报增值税放哪栏申报?
你好; 未开具发票栏次 去报金额