你好,同学。 购入固定资产: 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 应付账款

老师,请问一下,购买固定资产预付款怎么做分录,收到货怎么做分录,什么时候计提折旧,折旧怎么做分录
老师还有个问题请教,我单位是事业单位,以前购买固定资产我是做两笔分录,第一笔,借:固定资产,贷零余额,第二笔借:非流动资产,贷固定资产,现在政府会计,财务和预算会计怎么做分录?购买资产支付了,但资产账没有及时入账
老师,请问一下,我们这个月付款买了一批固定资产,但是只到了一部分,请问怎么做账,
老师请问一下政府会计,购买了电脑做了借:固定资产,贷:银行,同时做了预算会计分录,对账时财务系统比资产系统多出这笔分录的金额
请问购买固定资产,付钱的时候只付了一部分,这和财务会计怎么做账呢
老师,速动比率怎么算,是流动资产减去存货减去预付账款再除流动负债吗
请问进项抵扣 当月入账当月抵扣 和当月入账 下月抵扣 分别要怎么做账务分录处理啊
老师您好,甲乙双方签订工程承包合同,合同名称为办公楼及宿舍楼工程,因为计入宿舍楼成本不能做进项抵扣,所以每月结算时甲方要求乙方分两张发票开,但乙方开的发票项目是*建筑服务*办公楼,另一张发票是*建筑服务*宿舍楼下,请问发票开具有问题吗
公司买了苹果手机 要怎么入账啊 需要哪些入账资料 公司招待费比较好 有比例要求吗
老师您好,保健服务可以做业务招待费
老师,差旅费有餐费补贴80元和办事产生的费用70元,这怎么做分录?
现在市面上银行承兑汇票贴现率一般在多少的范围之内?
郭老师,问一下,租客从2025年3月2日开始的,那我房租发票12月底前要开出来吗?还是到2026年的3月2日开的
老师您好,对方用私人卡转到我们对公账户的货款,这样合理吗?
房屋维修公司可以加上买卖材料吗
我们好像做账的时候不能有应付账款呢
你好,同学。 往来上不能有应付账款是个人财务的做账习惯,看你们的往来是怎么按照业务确认对应科目的。但未付的剩余的款项是挂往来,如果不计入应付账款也可以计入其他应付款等往来科目
好的,谢谢老师
好的,很高兴能帮你解决问题。可以的话给个五星好评哦