借预付贷银行存款 收到货物了,借固定资产贷,预付账款 入账的次月开始折旧,这个是用在哪里的?如果是后勤的,借管理费用贷累计折旧。
1.事业单位收到上级单位拨入的固定资产会计分录怎么做?折旧的会计分录怎么做? 2.以前年度购买的固定资产是否要补提折旧?如何做会计分录
老师,请问一下,购买固定资产预付款怎么做分录,收到货怎么做分录,什么时候计提折旧,折旧怎么做分录
老师,发一下固定资产的分录和折旧分录;每个的折旧怎么算;什么时候需要做固定资产净损失和固定资产清理?
老师好,这个月购买的固定资产,怎么做分录?下个月折旧时怎么做分录
12月购买固定资产,1月付款,分录怎么做?1月计提折旧时分录怎么做
老师,您好,请问交社保的基数是要按员工实际拿到手的工资吗?是不是这样才合规?
请问老师,之前印花税申报未扣款,产生了1元多的滞纳金,现在若想消除这个滞纳金记录,可以作废申报吗?,申报的餐饮服务收入
老师,税务那边说我们有190万左右的白条,我该怎么来理账呢
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利 润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
老师,关联公司代A公司代收代付款项,计入其他应付款贷方或借方,A公司如何做账
老师,每个月转钱备注投资款,然后用来发工资可以转为实收资本吗
老师,财务软件实操在哪里?我怎么没找到
老师,我想再问一下,进出口公司的,在税务局里面退税的操作步聚是怎样的,操作步聚您能写出来,发给我一下吗?谢谢!
我单位借用别人资质干活,付款单位用房子抵工程款,房子怎么不通过挂靠的公司直接过户到我单位呢?