你好,实际是你们银行支付的可以的。
原本现金支付部分的款项挂在了法人名下,现公司付款可以支付给其他人吗?调整一下把法人名下的转到其他人那里? 比如其他应付款 法人 贷方有30万 现调整成其他应付款 其他人 30万 然后借其他应付款 其他人 贷银行存款
老师请问公司现金支付可以通过其他应收款来支付吗?如:转钱给股东或法人,借:其他应收款~股东法人,贷:银行存款,现金支付时,借:管理费用,贷:其他应收款~股东法人
法人名下挂了其他应付款30万的余额,我可以把直接把这30万转为实收资本吗,即: 借:其他应付款_法人名字30万 贷:实收资本 30万
个人名下其他应付款挂账30万,又发现其他应收款个人名下挂账54万,且为同一个员工,能否把这个人下面挂账的两个科目并为一个科目,借其他应付款30万,贷其他应收款30万,然后这个员工名下挂账科目只有其他应收款为14万,能这样做账吗?若能,后面付什么凭证?
公司欠法人30万,挂在科目是:其他应付款—法人。 现在想把这30万转成实收资本金,以下2种方式哪种比较好呢? ①:直接债转资本金 借:其他应付款—法人 贷:实收资本—法人 ②:法人先转30万给公司账户作为实收资本,然后从公账归还其他应付款30万。 借:银行存款 贷:实收资本—法人 借:其他应付款—法人 贷:银行存款
请问公司如何进行实缴
郭老师,前面做了应付账款已经付掉了,但是后面发现做错错了,应该是挂在其他应收款的,那现在怎么办?怎么能呢?把应付账款消掉,然后转到其他应收款
7月10日付息32万,7月15日付息30万,在一张报销单子上,这两笔可以填一张记账凭证吗,填凭证日期7月10日可以吗,还是7月15日填凭证?
现金比率。分子为啥包含交易性金融资产
老师好!请教:这家公司是半路建账-盘点建账 ,录入期初余额的时候 欠的员工工资金额要不要录入应付职工薪酬科目里呢?
税务让补税负,做的进项转出怎么做分录
老师前面预付账款,记错了写成了应付账款了,然后现在要冲掉应付账款,怎么办要调整到预付账款
老师,税务查账,24年借款未开票补交增值税如何做分录入账
甲公司组织ABCD公司合会,具体是找老师讲课,现场客户达成成交,,在这期间甲公司会垫付会务费,老师提成那些,甲公司目前都是私户付出,然后ABCD公司用私户再结算给甲公司,请问,风险在那里?对于甲公司来说,还有其他办法吗?
税法模考选择题才30分,主观题文字的不会答,还能过吗?该怎么复习呀?