是不需要支付的是吗?借其他应付款贷营业外收入。
老师,我们公司分公司注销了,分公司的账务处理怎么做,其他应收款其他应付款,固定资产。未分配利润都有数
老师,前任会计做账时预提了职工福利费,账务处理是,借:管理费用一职工福利费5万元,贷:其他应付款5万元,老师,现在是不允许计提职工福利费的,那其他应付款贷方余额5万元,我应该怎样处理?
老师,前任会计做账时预提了职工福利费,账务处理是,借:管理费用一职工福利费5万元,贷:其他应付款5万元,老师,现在是不允许计提职工福利费的,那其他应付款贷方余额5万元,我应该怎样处理?
老师,其他应付款做利润结转账务处理是怎样的?
老师,股东想要放弃分红款,已做账务处理为: 借:利润分配-分派股利 贷:应付利润 借:应付利润 贷:其他应付款 请问这笔分红我可以怎么处置呢
老师好,给职工发工作服进项税能抵扣吗?
记账凭证分录一页写不完,怎么办?
如果两家一般纳税人的公司 然后没什么业务,这种我能接吗? 没开票,只有挂人员工资 然后其中一家有开票,一个月也就1万来块
您好,老师,我公司是吉林省的公司,异地施工,在新疆,已办理外管证,申报个税的时候在新疆的个税系统申报,那我在吉林的个税系统还需要申报吗?残保金的工资人数,是不是需要加上我在新疆申报的个税人数?
老师企业从业人数都有哪些人
老师我想问一下 公司雇用退休人员 开工资 这个工资和退休金一起算个税吗?
老师,高企享受了多少加计扣除在哪里查询呢?
老师,给加班人员提供的加班食物,是福利费还是办公费
老师:请问,股权变更,税务上是先申报转让的印花税还是先申报个税?
老师,我们公司是甲方代付农民工工资的。请问以下分录对吗? 开票 借:应收账款 贷:主营收入 计提工资 借:管理费 贷:应付职工薪酬 甲方发完工资 借:应付职工薪酬 贷:应收账款
嗯,是内账,不需要账务漂亮,主要是要平账,这么做的话,是不是营业外收入在结转至本年利润?
你好,对的是的,月末在结转损益的。
其他应付款结转的时候,余额在借方或是贷方,也分别至计入营业外收入和营业外支出吗?
是的是的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气工作愉快。