这个设备是对方一次开过来吗?还是每个月开融资租赁的?

公司有购买设备,金额达一百万左右,设备款是先预付大部分,再小金额分月付讫。这样固定资产要怎么给入账呢?又怎么折旧呢
我公司购买了一批设备,差不多800万左右且对方已开票,我公司也已经计入固定资产科目,因为该批设备款一直没付清款项,所以销售方提出销售折让,金额600万左右给我们。但是之前已经入账且已经抵扣进项,现在该怎么处理?
老师,您好。公司购买大型设备,支付了部分金额而已,欠的部分,后面不定期还款,这个账务要怎么处理的呢。我看到有预付款,我只是做了预付款,但是老板说,我要知道这个设备的总额,我支付了多少, 设备收到了,但是没有发票,是不是要按照合同价,先入账,借固定资产,贷应付账款呢,然后前面已做的账务处理预付款,要怎么处理呢
老师好,我公司去年买了一个大型设备,当时是约定分次付款,因为设备付第一笔款的时候就交付我公司了,所以我当时按照合同金额做了价税分离,并且按不含税金额做了暂估入账,在次月开始计提折旧,这样汇算的时候需要调整我的固定资产账面价值和折旧额吗,现在我已经拿到了全部发票
老师你好!公司购入了固定资产设备一台,金额22600元。而这个设备供应商同时也是公司的客户,所以这设备款就从每月的货款中抵扣一部分,分三个月抵扣完毕。不开发票,也没有付款的流水记录。请问这样的情况怎么做分录呢?怎么做账?谢谢!
设备发票没开,一直有付款,那面是想我们付完款一次开票。设备我们一直有在使用
借固定资产贷银行存款,应付账款做这个。
那我是每月付款做呢?还是按照合同金额暂估固定资产呢?折旧要不要提呢
可以计提折旧的,但是如果你是软件做账的,你先不要录入资产卡片,按照你暂估入账的来折旧就可以,发票到了再调整。