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发票有时候会提前开,有时候会滞后开,收入按照开票时间来确认。可以不考虑收入与成本同时间结转,按照当期实际出库的材料结转成本吗?

2021-12-17 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-17 09:42

好,你做了收入就得有成本,如果你没有做收入,你这个成本也做不了。

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快账用户7293 追问 2021-12-17 09:44

发票提前开的,成本都不清楚,材料明细也没有,要怎么入账?

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齐红老师 解答 2021-12-17 09:46

你好,可以暂估的,自己估算一个。

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快账用户7293 追问 2021-12-17 10:09

没有清单怎么暂估呢?而且还要把清单打印出来附在后面

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齐红老师 解答 2021-12-17 10:11

你好,那这个产品的构成你不知道吗。

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快账用户7293 追问 2021-12-17 10:12

这不是固定的一个材料,需要看客户要求定制采购,而且完工后客户还会验收,增减增减材料。

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齐红老师 解答 2021-12-17 10:15

暂估一个就可以的,不用非得很准确的,只要别超过你的收入。

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相关问题讨论
好,你做了收入就得有成本,如果你没有做收入,你这个成本也做不了。
2021-12-17
就是按照收入和费用配比的原则,你是在确认收入的当月就要结转成本。就有些情况可能会存在的发票的一个提前或者是滞后,那么这个是税法口径,交税的话按照开发票的时候去交,但是实际在会计口径确认收入和成本的时候,按照实际发生的时间来确定。
2021-12-04
这种你可以计算一个平均成本来进行结转,直接按售价结转不合理
2021-12-14
你好!也是可以的,没有影响的 (不过以后最好按完工进度确认收入)
2022-02-28
您好同学,按照70.80%比例进行结转就可以了。
2022-05-05
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