你好,同学 如果一个年度的话,可以,最好不要跨年
按照合同约定收了一部分预付款,但是货物没有发出,发票开出去了0.1台,这样可以不确认收入吗
商混行业结转成本是在实际生产的时候,月底一次性结转成本还是等发票开具之后确认了收入才结转成本。因为往往跨度几个月才会开发票,如果实际生产时就确认了成本,再在开发票时确认收入,就会很不匹配。到底是在开发票时确认收入结转成本还是在实际生产时,按月确认收入结转成本?如果是开发票时再确认的话,那么就会有很多原材料堆在账面上,到底是怎么样才是合理的呢
主营业务收入以开发票的来确认,但是主营业务成本以出货来确认,这会不会导致利润表不准确? 因为发票和出货是有时间差的,比如7月出货的,但是8月才开票,所以8月确认这笔收入,但是这笔成本在7月的时候已经确认完了。
老师,我们公司销售货物的,当月货发出去了,但是对方没让开发票,我们这个月销项多,也就没给客户开票,次月才进行开票,那本月要不要确认收入,结转成本。如果确认收入,那增值税怎么写,做未开票收入吗?还是说当月不确认收入,可是新收入准则,不是说商品控制权转移,就要确认收入吗?老师,帮忙解答下,谢谢
老师,有个问题,货物发出去了,但是没开发票,照会计来说,要确认收入结转成本,但是有的确认收入是在几个月后开出发票之时,按开出发票确认收入,这样可行吗,会不会定性为做假账?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
12月份之前吗
是的,同学,是这样的
还有个问题,就是看到有些存货入账也是按照收到发票日期录入的,但是货之前已经到了,为了图省事,之前没做暂估入库,这样做账是否可行?
录入erp系统也是和发票日期一样的
最好是按照实际到货时间
暂估最好是要做一下的
如果没做有什么影响
入库单和发票的日期做成一样了
没做账,年底要考虑暂估补进去de