你好,同学 如果一个年度的话,可以,最好不要跨年

按照合同约定收了一部分预付款,但是货物没有发出,发票开出去了0.1台,这样可以不确认收入吗
商混行业结转成本是在实际生产的时候,月底一次性结转成本还是等发票开具之后确认了收入才结转成本。因为往往跨度几个月才会开发票,如果实际生产时就确认了成本,再在开发票时确认收入,就会很不匹配。到底是在开发票时确认收入结转成本还是在实际生产时,按月确认收入结转成本?如果是开发票时再确认的话,那么就会有很多原材料堆在账面上,到底是怎么样才是合理的呢
主营业务收入以开发票的来确认,但是主营业务成本以出货来确认,这会不会导致利润表不准确? 因为发票和出货是有时间差的,比如7月出货的,但是8月才开票,所以8月确认这笔收入,但是这笔成本在7月的时候已经确认完了。
老师,我们公司销售货物的,当月货发出去了,但是对方没让开发票,我们这个月销项多,也就没给客户开票,次月才进行开票,那本月要不要确认收入,结转成本。如果确认收入,那增值税怎么写,做未开票收入吗?还是说当月不确认收入,可是新收入准则,不是说商品控制权转移,就要确认收入吗?老师,帮忙解答下,谢谢
老师,有个问题,货物发出去了,但是没开发票,照会计来说,要确认收入结转成本,但是有的确认收入是在几个月后开出发票之时,按开出发票确认收入,这样可行吗,会不会定性为做假账?
老师好 前面会计 12月份暂估了120多万 我这个月怎么做 不怎么理解暂估 麻烦教一下
对方公司对我们的长期股权投资,我们是被投资方,收到投资款怎么入账?
老师 请问通常说综合税负率 是指税额/不含税收入, 这个税额指增值税 附加税 印花税 企业所得税? 包括工会经费和水利建设基金吗?
内账的收入是计当期的主营业务收入还是计当期实际收的现金 作为收入
老师,你好!专业分包,可以开工程款吗?
销项税额20000,进项税额5000,上月留抵税额8000,结转并计提未交增值税怎么做账?
老师,请问一般纳税人收取的平台服务费,给对方开具多少点的发票?
老师好!请问个体户查账征收的小规模还是30万内免税吗
报表上我修改一下短期借款,应收应付金额,其他项目金额会不会变动
今天接到税务通知说建筑公司开具建筑劳务发票,2026年开始不能简易征收,不能开具3%的税率,为什么呢。
12月份之前吗
是的,同学,是这样的
还有个问题,就是看到有些存货入账也是按照收到发票日期录入的,但是货之前已经到了,为了图省事,之前没做暂估入库,这样做账是否可行?
录入erp系统也是和发票日期一样的
最好是按照实际到货时间
暂估最好是要做一下的
如果没做有什么影响
入库单和发票的日期做成一样了
没做账,年底要考虑暂估补进去de