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老师,企业计提、支付劳务费工资及回发票时账务处理分录能帮忙写一下吗?我们是企业,用工是劳务派遣用工

2021-12-17 12:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-17 12:47

计提借管理费用,劳务费贷应付账款 支付 借应付账款贷银行存款 收到发票,借应付账款借管理费用,负数借管理费用贷应付账款。

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快账用户4567 追问 2021-12-17 13:09

老师,没明白收到发票以后的两个分录,是打错字了吗?

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齐红老师 解答 2021-12-17 13:12

借应付账款借管理费用,负数 借管理费用贷应付账款。 没打错 冲之前的,然后再做发票的。

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快账用户4567 追问 2021-12-17 15:55

老师,那我可不可以回发票时直接放在计提分录的凭证内,不做账呢?

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齐红老师 解答 2021-12-17 15:57

你好不在一个月的不可以不允许提前做。

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计提借管理费用,劳务费贷应付账款 支付 借应付账款贷银行存款 收到发票,借应付账款借管理费用,负数借管理费用贷应付账款。
2021-12-17
您好 分录为 借:管理费用等--劳务费 贷:银行存款等
2020-08-14
同学,你好 让劳务派遣公司提供明细就行
2024-09-14
同学您好,您是收票方,那实际这就是您的成本,一般派遣的人员是生成的人员,是您的生成成本——人工成本
2023-03-09
你们支付给劳务派遣 对方给你开劳务发票 借管理费用劳务费贷其他应付款劳务公司
2024-09-19
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