你好,是的,可以冲减应付账款。

您好!老师,付货款时,由于收款账户不对,导致退款,如下会计分录对吗? 1.付款,借:应付账款—某公司 贷:银行存款 2.收到退款 借:银行存款 贷:应付账款
收到客户退回多付的货款,是借银行存款 贷应付帐款吗
老师好,客户货款100元,收到后返回20元,前面谈好的回扣,借银行存款100,贷应收账款100。借其它应付款20,贷银行存款20,是这样的吗
退回多收客户的货款做付款凭证 借:银行存款 3500 贷:应收账款-3500 这样的分录可以嘛?
9.企业收到销货单位退回多付的货款,应借记“银行存款”账户,贷记()账户。A)“预收账款”B)“其他应付款”C)“应付账款”D预付账款
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗?
听了建筑工程导学课,里面的案例南方公司是总包,专业分包和劳务分包,做账的思路是一样的吗,回答详细一点
表名是 重点税源企业基本信息表,这个表怎么查
老师,化肥厂向农户购买鸡粪,是开自购农产品发票吗
是小规模,销售额200万,是不是可以开一百多万的销售额的发票出去,然后别人开发票进来做成本抵扣
表名是 重点税源企业基本信息表,这个表在哪里查询
生产企业,老板要成本核算,怎么算
老师,开的发票是劳务:钟表加工,结转成本可以把自己购买组装的材料结转进去吧
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面又是正常的,这是怎么回事,如果更新不出来,那次月报税的时候怎么办
个人建了2台充电桩对外经营,一个月估计1万元左右销售额,个人收益需要交税吗?
你好,应该是冲应收账款吧。
老师能解释一下吗
你好!你是销售方式吧,收到客人的钱时,应该是借银行存款,贷,应收账款。因为是多收的,所以你的应收账款应该有贷方余额,现在退回的话,应该是借应收账款,贷,银行存款。
噢噢。明白。我刚刚也写了一下销售时的分录
你好,欢迎下次提问,满意请好评,谢谢!