你好,是的,可以冲减应付账款。

您好!老师,付货款时,由于收款账户不对,导致退款,如下会计分录对吗? 1.付款,借:应付账款—某公司 贷:银行存款 2.收到退款 借:银行存款 贷:应付账款
收到客户退回多付的货款,是借银行存款 贷应付帐款吗
老师好,客户货款100元,收到后返回20元,前面谈好的回扣,借银行存款100,贷应收账款100。借其它应付款20,贷银行存款20,是这样的吗
退回多收客户的货款做付款凭证 借:银行存款 3500 贷:应收账款-3500 这样的分录可以嘛?
9.企业收到销货单位退回多付的货款,应借记“银行存款”账户,贷记()账户。A)“预收账款”B)“其他应付款”C)“应付账款”D预付账款
12月先结转损益再结转本年利润对吧
一般纳税人收到了进项票,没有抵扣的时候用不用做账?
老师,我公司购进一台装载机。对方已经使用了一年。我们以20万的价格购入。请问我还是按照原来的折旧必须计提四年。还是对方已经使用了一年,我就只用计提他的三年?
营业执照上是有限责任公司,只有一个股东,会不会要承担无限连带责任
进项税额转出的贷方应该也是零吧,怎么转转哪里去
老师你好,2025年有利润呢,怎么做分录呀,还没有盈利过呢,不会处理了,麻烦指点一下。
马来西亚榴莲到海南,海关的时候交增值税9%可以抵扣销项发票吗
老师,单位每月给员工交失业保险共300元,可以直接借:管理费用贷银行吗?
老师你好,我们单位租赁的车辆,提前开了两年的发票,请问我怎么做分录呀?
我在前三年季度盈利了,第4季度亏损。在第4季度申报的时候,会出现退所得税的情况吗?
你好,应该是冲应收账款吧。
老师能解释一下吗
你好!你是销售方式吧,收到客人的钱时,应该是借银行存款,贷,应收账款。因为是多收的,所以你的应收账款应该有贷方余额,现在退回的话,应该是借应收账款,贷,银行存款。
噢噢。明白。我刚刚也写了一下销售时的分录
你好,欢迎下次提问,满意请好评,谢谢!