你好,是的,可以冲减应付账款。
老师:销售时客户多转帐支付了500元,销售开票就是按收款金额开票的,后面发现多收客户500元,通过银行转帐退回,在退多收货款时没有开负数了票,那么现在这个退给客户的货款要怎样做帐呢,借:???,贷:银行存款
收到客户退回多付的货款,是借银行存款 贷应付帐款吗
老师好,客户货款100元,收到后返回20元,前面谈好的回扣,借银行存款100,贷应收账款100。借其它应付款20,贷银行存款20,是这样的吗
退回多收客户的货款做付款凭证 借:银行存款 3500 贷:应收账款-3500 这样的分录可以嘛?
9.企业收到销货单位退回多付的货款,应借记“银行存款”账户,贷记()账户。A)“预收账款”B)“其他应付款”C)“应付账款”D预付账款
老师,个体户第二季度开了7万发票,应该缴纳多少所得税?
出纳需要掌握哪些财务软件?
老师好,我想问下去年员工申报了个税今年怎么给他取消申报个税金额呢
厨房设备销售开票的大编码是啥?
你好老师个体户经营超市老板给超市里投资了10万元钱放到超市里周转箱资金会计分录怎么做
老师,公司买的沙发和沙发垫可以一起计入固定资产科目吗
郭老师,现在电子发票一张金额最多能开多少,发票还有顶额开票的风险吗
老师,中医诊所给患者提供服务是属于免税项目。其中有一点不理解的是,免税的医疗机构给患者提供服务,其中在给患者做服务时需要药品进行辅助治疗,这样药品的收入是属于免税的吗?
老师,这道题的年金成本怎么算?
实缴到位的注册资金减资44955000元直接用于清理其他应收款的借方金额46218129元,差额部分确认坏账,编制详细的会计分录
你好,应该是冲应收账款吧。
老师能解释一下吗
你好!你是销售方式吧,收到客人的钱时,应该是借银行存款,贷,应收账款。因为是多收的,所以你的应收账款应该有贷方余额,现在退回的话,应该是借应收账款,贷,银行存款。
噢噢。明白。我刚刚也写了一下销售时的分录
你好,欢迎下次提问,满意请好评,谢谢!