你好 借:管理费用---福利费 贷:应付职工薪酬 等到给钱的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师,支付员工的差旅报销,之前没有预借差旅费,员工个人先垫付的费用,回来后银行付款报销,这个怎么做账呀?
老师 公司报销员工景点旅游的门票费用 怎么做账啊 是员工先垫付再报销的
员工报销的费用,属于合作公司应该承担的费用,但公司先垫付报销,合作单位再把款项打给公司,怎么做账
老师,您好,我公司组织了符合公司条件的员工去旅游,员工拿着旅游的车票住宿费旅游门票报销,可以按福利费记账吗,需要合并到工资里面报个税吗
老师,公司日常差旅费、餐费、福利费等费用,员工自己先垫付,后面再找公司公账报销可以吗
老师商贸行业的存货可以做跌价准备吗?分录如何做?需要准备什么材料?
房东不愿意开发票,就有合同能作为成本计入吗?还是必须开发票
投资比例大于 50%,是不是就得编合并报表了
统计报表要怎么编制呢?逻辑关系和公式技巧是怎么样的?
老师 我们单位和另一个单位想一起买一个冰柜 共用 储藏氢气瓶 想问一下会计上怎么处理比较好
老师 公司要注销了,报表也跟干净,现在问题是未抵扣哪里加税合计20多万(13%)未抵扣的发票。公司已经停产了不对外开票。注销会不会被发现。
小规模,研学公司,收取课程服务费,其中有用1餐,餐厅是和别人合作的, 有2种情况 第一种 公司给客户开用餐费和课程服务费,第二种情况 餐厅直接开给客户 款又打给公司, 第一种 做的 借银行存款10 贷 主营业务收入 6 代收代付 预付款 4 这么做对吗? 第二种 怎么搞,要依哪种才是对的?
承租⼈的下列会计处理中,正确的是()A.将该租⼊资产作为⾃有固定资产⼈账B.将该租⼊资产的维修费⽤予以资本化C.不对租⼊的资产计提折旧和减值处理D.发⽣的可变租赁付款额计⼊当期损益老师这个题为什么选C?D错在哪里
您好,老师,这个A选项应该怎么理解呢?
银行存款对不上并且之前的会计没有做,做了个银行余额调节表,那分录应该怎么做呢
老师我没说清楚 不是本单位的职工,是其他公司员工到我公司出差
公司出钱带他们去玩儿
那你这个是要作为业务招待费的
那分录应该怎么做呢老师
借:管理费用---业务招待费 贷:银行存款