你好 借:管理费用---福利费 贷:应付职工薪酬 等到给钱的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师,支付员工的差旅报销,之前没有预借差旅费,员工个人先垫付的费用,回来后银行付款报销,这个怎么做账呀?
老师 公司报销员工景点旅游的门票费用 怎么做账啊 是员工先垫付再报销的
员工报销的费用,属于合作公司应该承担的费用,但公司先垫付报销,合作单位再把款项打给公司,怎么做账
老师,您好,我公司组织了符合公司条件的员工去旅游,员工拿着旅游的车票住宿费旅游门票报销,可以按福利费记账吗,需要合并到工资里面报个税吗
老师,公司日常差旅费、餐费、福利费等费用,员工自己先垫付,后面再找公司公账报销可以吗
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
老师我没说清楚 不是本单位的职工,是其他公司员工到我公司出差
公司出钱带他们去玩儿
那你这个是要作为业务招待费的
那分录应该怎么做呢老师
借:管理费用---业务招待费 贷:银行存款