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老师代账公司跟企业解约合同了,代账公司这月把财务软件拿走了。但有些做的账是错误的,这个怎么处理呢?

2021-12-17 23:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-17 23:26

您好。更正过来,谢谢

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快账用户5428 追问 2021-12-17 23:26

怎么更正啊??

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齐红老师 解答 2021-12-17 23:42

您拿回帐来,然后在凭证中更正就可以

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齐红老师 解答 2021-12-17 23:42

您不是说有些帐是错的么,那么就更正为对的

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快账用户5428 追问 2021-12-17 23:44

老师不明白,能解释清楚点吗??

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快账用户5428 追问 2021-12-17 23:46

老师意思把订好的记账凭证原始凭证上更正吗??

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齐红老师 解答 2021-12-18 01:00

您好。举个例子。 5月份的弄错了。12月份发现了,那么在12月份里面更正

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齐红老师 解答 2021-12-18 01:00

比如5月份账务是借:管理费用 贷:银行存款 但是真正的应该是主营业务成本。 那么在12月份就应该更正5月份凭证 借:主营业务成本 贷:管理费用

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您好。更正过来,谢谢
2021-12-17
你好,可以先计入9月份账,再做冲红处理
2020-09-25
你好!你可以借营业外支出—税收罚款,贷其他应付款。 然后借其他应付款 贷营业外收入
2021-04-20
你好两种方法,第一种把现在期末余额倒入新软件
2022-04-10
那你看一下你的银行存款的余额对吗?是不是也不对呀?你看下已经支付出去的,他是不是没有给你做进去?用什么支付的?查一下,然后别人欠你的钱是不是已经收回来的?用的什么收的。
2025-08-02
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