您好,没错就是这个步骤

老师你好,我用金蝶每个月结转损益,利润成本都结转到本年利润里了,年底结转损益以后是不是还要把本年利润结转到未分配利润里?年底结转这笔账怎么做啊?
老师,你好。请问金蝶年底结账是否是这样:凭证过账-结转损益-凭证过账-本年利润结转到未分配利润-期末结账?
老师:您好!金额KIS迷你版年底结账的时候,编制会计分录(亏损情况)借:利润分配-未分配利润,贷:本年利润,是应该先凭证过账,结转损益后,再手写这张凭证,再过账,最后期末结账,是吗?
老师,年末将本年利润结转到利润分配—未分配利润是不是把12月全部过账结转损益了得出22年本年利润的数据了,然后在新增一张记账凭证笨鸟做借:本年利润 贷:利润分配—未分配利润这一步,做完就把这张凭证在过账就可以结账了是吗?
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
半成品和在产品有什么区别?
我们有个项目挂靠别的单位 我们给他们开了一部分发票 剩余一部分发票另外一个分包方开 剩余的分包方还给我们开一点 这样弄可以吗
成本核算中什么是bom?
老师,麻烦问下,我们是做改装汽车的公司,我是库管。但是我们的配件大大小小的。每天都有入库出库,库存乱的很,怎么管理呢?
过账之后直接记本年利润的分录,再结账,不用再记账了是吗?
还是需要记账一次呢
就是是 凭证过账-结转损益-凭证过账-编制本年利润-凭证过账-期末结账吗?
对的,就是这么个步骤
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了