借:管理费用—福利费,99440贷:应付职工薪酬—福利费99440 借:应付职工薪酬—福利费,99440 贷:主营业务收入 88000 应交税费—应交增值税—销项税11440 借:主营业务成本 80000,贷:库存商品 80000
将新试制产品作为福利发放给职工,未开具发票,该产品市场上无同类产品,其生产成本120万元,成本利润率10%,这个老师怎么做呀?
10月13日,A公司将生产的产品作为福利发放给职工。该产品是新产品,无同类产品的市场销售价,成本价80000元,成本利润率10%。
2022年5月10日,企业将自己生产一批涤纶布料布料发给本厂职工,成本价为160000元,成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格,涤纶布料的销项税额为()元
23日,甲公司将自产新产品分配给股东,未开具发票。该批新产品无同类产品市场售价,适用的增值税税率为13%,产品成本为800000元(假设成本利润率为10%)。
(11)23日,甲公司将自产新产品分配给股东,未开具发票。该批新产品无同类产品市场售价,适用的增值税税率为13%,产品成本为800000元(假设成本利润率为10%)。
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀