同学你好! 借:本年利润(各项之和) 贷:主营业务成本681871.38 税金及附加6770.62 销售费用63115.50 管理费用129560.67 财务费用6075.00 其他业务成本52907.68 营业外支出10000.00 信用减值损失18.00
4.1月31日,结转费用类账户950318.85元,其中,主营业务成本681871.38元,税金及附加6770.62元,销售费用63115.50元,管理费用129735.67元,财务费用5900元,其他业务成本52907.68元,营业外支出10000元,信用减值损失18元。记账凭证编号67。
1月31日,结转费用类账户950318.85元,其中,主营业务成本681871.38元,税金及附加6770.62元,销售费用63115.50元,管理费用129560.67元,财务费用6075.00元,其他业务成本52907.68 元,营业外支出10000.00元,信用减值损失18.00元。
31日结转损益类费用账户的余额,其中,主营业务成本21万元,销售费用,8000元营业税金及附加8500元管理费用34500元财务费用2000元一其他业务成本7000元营业外支出6000元
业务39.12月31日,结转损益类账户。其中:主营业务收入5000000元,其他业务收入800000元,营业外收入200000,投资收益100000元;主营业务成本3000000,其他业务成本400000元,营业外支出100000元,税金及附加50000元,管理费用300000元,财务费用200000元,销售费用200000元。
12月31日,结转损益类有关支出类账户的余额。(结转本月费用类账户or成本费用结转利润)其中:主营业务成本52500元,税金及附加3000元,其他业务成本3500元,销售费用4100元,财务费用1140元,管理费用10560元,营业外支出1200元。
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗