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去年6月份存货暂估入库,现在收到发票,怎么做账务处理

2021-12-18 16:28
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-18 16:28

冲减之前的暂估,然后按发票金额入账

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冲减之前的暂估,然后按发票金额入账
2021-12-18
你好 借库存商品贷应付帐款做的这个吗 结转成本了没有
2022-05-21
关键是那个金额是真实要支付的还是虚假暂估?
2024-11-18
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-09-19
这个需要去更正之前申报才可以,你不更正,金额大这个后面发现是19年成本发票,有风险,借主营业务成本,负数,贷库存商品 负数,借库存商品 负数,贷应付账款暂估款 负数,之后按发票做
2020-11-04
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