这个你要退还给个人的啊

老师,因申报个税数据错误,重新更正申报后出现补退税,补缴税款由个人垫付后,税局退税到公账上,怎么记账呢
申报12月个税时误填员工收入,导致其产生个税,并也已从工资中扣缴,现如何将此款退到个人账上?更正申报后,员工在汇算时直接退到个人账上吗?不需要退到公司吧?
老师好,之前公司在申报员工个税时,填报信息错误,导致多缴了税金,后来更正申报,觉得再去税局办退税又太麻烦没去,导致现在缴税金额和申报记录不一致,请问账务怎么处理
老师,我们23年有一笔增值税进项税额转出报错月份了,上个月更正申报了,重新更正申报缴纳增值税的分录怎么做?然后把之前缴纳的增值税申请退税了,而且税款已经到账了,这个分录怎么做?
老师,个税已经汇算了,并且已经补缴税款。。现在想重新汇算,更正去年的工资申报。怎样才能完全作废,然后在电脑上更正申报,再重新汇算呢?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
补缴金额和退税金额一致,个人垫付的已报销,退税到公账的业务怎么记账
报销的时候,你是怎么做账的
当时公账上没有钱了,个人垫付的,一直等到收到退税款后,直接从公户转到个人报销的,所以发生业务是:先收到退税款,后报销的。都还没有做账务处理
那你现在都没有账务处理,应交税费-个人所得税科目余额是多少
老师,完整的分录应该怎么做
缴纳个税,借:应交税费—应交个人所得税,。贷:其他应付款 收到退税,借:银行存款,贷:应交税费—应交个人所得税 报销给个人,借:其他应付款,贷:银行存款
老师,我省略一个分录可以吗?收到退税:借:银行存款,贷:应交税费-个人所得税。报销个人:借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款
这样也是可以的额
补退税有几十元的差额计入营业处收入/支出吗?
这个也是可以的额