你好,个税申报工资0,实发工资4000,需要做个人所得税的更正申报
老师您好,一家新公司,就两个股东没有请员工,我给他们两个每个月申报五千工资,实际是不发工资的,本来应该0申报,可是已经申报了怎么办呢
老师,您好,个税申报工资0,实发工资4000,该怎么处理呀,工资已经发过了?
老师您好!员工工资个税已经申报了,税款已缴纳,之后工资又有改动,这个应该怎么处理呢?
老师你好,个税已经申报完成了个人工资6500元,但是实际发放工资5800元,这样怎么处理啊
个税已经申报,工资也已经计提,但是实发工资的时候款打多了,这个要怎么处理啊?
第四个选项为啥是营业外支出
问题1:开发成本需归集至“开发成本”科目,包括人力、材料及研发费用等。软件完成验收后,可转为“无形资产--嵌入式软件”,后续维护费用计入“累计摊销”。(这里的累计摊销是:借:管理费-维护费;贷:累计摊销吗?) 问题2:软件作为无形资产需按受益期限摊销,通常采用直线法或加速折旧法。若涉及硬件捆绑销售,需将软件价值按比例分摊至硬件成本。(无形资产怎么要分摊到硬件成本?)
现在国家颁布的新的社保规定,针对新的这一规定解读的课程在哪里?
工资7500个人所得税是怎么扣除得…怎么计算
接收档案服务管理的协议,我单位是甲方,打款的单位是乙方的主管单位是乙方的主管单位,又100%控股,由于乙方没有钱付款又准备注销所以由主管单位打款,合同落款处分别有乙方和主管单位的公章,我单位给打款单位开票算虚开吗?让对方提供了情况说明。
请问个体户怎么申报员工的工资?
归集研发费用,应该用成本类科目研发支出归集,月末转到管理费用-研究费用,还是直接在管理费用-研究费用科目下归集,还是两种都可以?
老师,我们承接了政府招标的病死树清理项目,我们给他们开具6%发票,但是这个我们不自己干,是又分包给另外一个供应商干,请问我们和供应商之间应该签订什么合同,是劳务分包合同么?在财务方面需要明确注意什么事项?因为业务让判断下签订什么类型的合同?
请问一张蓝票已开部分退货红冲的发票,还能在再次对这张蓝票开冲红红票的时候,在红字信息表上冲红原因那里勾选“开票有误吗”
小规模纳税企业申请核定征收,是怎么交税?怎么做账?
个人所得税更正申报有时间限制吗?
你好,个税申报工资0,实发工资4000,需要做个人所得税的更正申报。 个人所得税更正申报,是没有时间限制 的