学员你好,属于当年的费用,如果金额确定,当年入账,在次年汇算清缴前取得发票即可,如果无法在汇算清缴前取得,所得税需要纳税调增

如果是对方公司已经认证了发票,但是又寄回给我公司,然后我公司做作废处理了,然后又重开了发票给对方公司,那么会有什么后果
老师,如果发票已经开给对方,对方已经入账了,发现多开了,该怎么处理呢?
老师,公司租了房子,但是对方公司没开发票,应该怎么入账?如果跨年了还没给发票,怎么处理?如果次年给了发票又怎么入账?
老师您好,2021年12月8号对方给我们公司开的票,税号错了,对于这张发票应该怎么处理呢?如果重新开的话已经跨年了,账务上需要注意什么呢
老师 我想问如果我公司付了款 对方一直没有开票 得了3年账务怎么处理 还有一种 对方开了票给公司 公司3年也没有付款给对方 要怎么做账务处理 税务要提交什么资料吗
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
就是没取得发票,付款时当月也要做入待摊费用,是吗?等发票到了,直接附在凭证后面,如果汇算清缴前没到,纳税调增,那如果汇算清缴后到呢,又该怎么入账
是的,你的理解完全正确,汇算清缴后到不影响入账,但是需要调整申报表
汇算清缴后到,也是只要把发票附在上一年的凭证后面,不需要做其他会计分录那?申报表怎么调整,调整已经结束汇算清缴的那个申报表吗
是的,申报表只能调整已经结束汇算的那个年度,所以比较麻烦,尽量在汇算清缴前取得
如果对方公司收到了钱,但不开发票,那他们怎么入账呢?一直不开票的情况下呢
老师在吗
他们会挂往来款,不入收入
那他们一直挂往来账吗?时间长了是不是就转入营业外收入了?这样不是可以漏税了吗?
是的,时间长了可以转,但是金额不能太大,不然税务查账会要求补税
如果税务一直不查,那公司不是就不开发票,不交增值税,也不交房产税?
是的,但是这样做是有风险的
那付款公司是不是也可以做往来账,如果发票来了,转费用,发票不来,年份久了,转营业外支出呀?
可以长期挂账,但是同样的道理,你的报表不对
报表是哪里不对?报表应该平的吧,就是给税务局的报表不真实吗
是的,利润表偏高啊