你好 这个直接计入管理费用-福利费,贷应付职工薪酬,
#提问#老师你我们是一个物业公司,去年取暖费的应收没做账,今年补应收取暖费的怎么做账?
请问老师,给员工报销的物业费取暖费,该怎么做账
单位员工的取暖费年末不付,应该怎么做账。老师
年末挂账应付在职职工的取暖费分录怎么做
请问老师事业单位支付给退休人员的取暖补贴怎么入账?直接计入管理费用,还是要先计提工资,再发放?
老师,增值税申报表主表第24栏应纳税合计包括当月的即征即退项目的应纳税额吗?
老师您好!个体工商户住宿费税率多少?
为了答谢顾客送顾客赠品手机,销售单单独出库,税法如何账务处理
这道题对息税前利润的影响为什么不是80呢
老师,我们发票额度是1600万,开票项目为6%服务费专票,之前开票都是单张100万以下,已开具多张99万左右的发票,这次可以开一张110万的发票吗,单张发票开100万以上可以吗,会引起预警吗
我们是一般纳税人,销售方,开给对方的是普通发票,这个分录怎么做?
和原材料有关的主营业务成本必须要通过原材料,库存商品这些科目一步步结转吗?
预付账款怎么冲销呀,要怎么做分录
老师,小规模开专票出去 会计分录怎么写 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(还是应交税费-应交增值税-销项税额)
你好,老师,现在调整去年的费用,企业会计准则,增加就用以前年度损益调整的借方,负数表示贷方,我这样理解的对吗
然后明年付的时候就借应付职工薪酬贷银行存款是么
是的,就是这样的,可以先挂在这里。
那退休人员的取暖费未付,今年不付怎么挂账啊,是不是就算费用啊?
不付的,直接计入费用了 借:管理费用 贷:其他应付款
谢谢老师
不客气,有时间帮老师点个五星好评支持下工作,谢谢。