你好 这个直接计入管理费用-福利费,贷应付职工薪酬,
#提问#老师你我们是一个物业公司,去年取暖费的应收没做账,今年补应收取暖费的怎么做账?
请问老师,给员工报销的物业费取暖费,该怎么做账
单位员工的取暖费年末不付,应该怎么做账。老师
年末挂账应付在职职工的取暖费分录怎么做
请问老师事业单位支付给退休人员的取暖补贴怎么入账?直接计入管理费用,还是要先计提工资,再发放?
总分公司必须合并申报所得税吗
老师,假如我们是供货商,和客户谈好,的商品销售价税合计金额是100000,我们要求加8个税点,那我这边要求的是不是100000/0.92,如果我们是买方我们就要求100000*1.08是不是这样?这样做可以吗?还涉不涉及一些别的东西?
老师,投入产出法申报表中的销售数量就是公司实际的销售数量是吗
老师,个税逾期罚款,需要盖章罚款单,我可以把罚单传给法人,然后彩打出来邮寄给税务吗
股东分红决议9月10号出来,16号给股东分红时,因为金额大银行要求必须出示完税凭证。如果16号报税并缴纳税款,这个属于预交吧?这个还需要缴纳滞纳金吗?
董老师 您好~有问题想咨询~
股东分红申报个税必须在1-15号的征期内吗?16号还能申报并缴纳个税吗
老师好,我是一家小规模纳税人、免增值税的门诊,假如本月销售如图片所示,请问增值税减免表应该如何填写呢?谢谢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
然后明年付的时候就借应付职工薪酬贷银行存款是么
是的,就是这样的,可以先挂在这里。
那退休人员的取暖费未付,今年不付怎么挂账啊,是不是就算费用啊?
不付的,直接计入费用了 借:管理费用 贷:其他应付款
谢谢老师
不客气,有时间帮老师点个五星好评支持下工作,谢谢。