是的 看下工资表的 比这个多吗

老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
本期收入减去本期专项扣款,比如,本期收入为4896元,本期专项扣款为496元,实发到手工资应该是4400元对吗?如果到手不是这个钱数是什么原因?或者怎么跟单位要回来。谢谢!
1、试做出下列各有限责任公司下列与实收资本有关的会计分录:(1)由A、B、C三位投资者出资,组建甲有限,责任公司,注册资本为30000元,A、B、C三位投资者持股比例分别为50%、30%和20%。按照公司章程规定,A、B、C三位投资者投入资本分别为1500000元、900000元和600000元。甲有限责任公司已如期收到各投资者的款项,存入开户行。(2)假定若干年后,因扩大经营规模需要,经批准,上述甲公司按原出资比例将盈余公积200000元转增资本,转增资本。(3)假定上述甲公司因资本过剩,决定按原投资比例用银行存款500000元减少注册资本。(4)乙有限责任公司在设立时收到新的投资者D公司投入一套不需安装的生产用设备,合同约定价值500000元(与公允价值相符),增值税进项税额65000元(由投资方支付,并提供增值税专用发票),不考虑其他因素。2、甲股份有限公司委托证券公司代理发行普通股500000股,每股面值1元,按每股1.20元的价格发行。公司与委托单位约定,按发行收入的2%收取手续费,从发行收入中扣除。收到的股款已存入银行。要求
1、试做出下列各有限责任公司下列与实收资本有关的会计分录:(1)由A、B、C三位投资者出资,组建甲有限,责任公司,注册资本为30000元,A、B、C三位投资者持股比例分别为50%、30%和20%。按照公司章程规定,A、B、C三位投资者投入资本分别为1500000元、900000元和600000元。甲有限责任公司已如期收到各投资者的款项,存入开户行。(2)假定若干年后,因扩大经营规模需要,经批准,上述甲公司按原出资比例将盈余公积200000元转增资本,转增资本。(3)假定上述甲公司因资本过剩,决定按原投资比例用银行存款500000元减少注册资本。(4)乙有限责任公司在设立时收到新的投资者D公司投入一套不需安装的生产用设备,合同约定价值500000元(与公允价值相符),增值税进项税额65000元(由投资方支付,并提供增值税专用发票),不考虑其他因素。2、甲股份有限公司委托证券公司代理发行普通股500000股,每股面值1元,按每股1.20元的价格发行。公司与委托单位约定,按发行收入的2%收取手续费,从发行收入中扣除。
1.某食品厂(增值税一般纳税人)主要生产各类食品,5月初有尚待抵扣的增值税额2300元。本月发生如下涉税业务:(1)向某大型商场销售食品一批,开具的增值税专用发票上标明款项500000元,增值税税款65000元,款项尚未收到。(2)向某个体商店销售食品一批,共取得收入90400元,开具普通发票。(3)节日期间,将新开发的一种食品免费发放给职工,成本为100000元。(4)本月收回上月委托外单位加工的食品一批,支付加工费6000元(不含税),食品已验收入库,并收到受托方开来的增值税专用发票。(5)从某粮油经营部(增值税一般纳税人)购进面粉一批,取得的增值税专用发票上注明的销售额为200000元,税额为18000元,面粉已验收入库。(6)因仓库管理不善,部分库存食品因包装受损而霉烂,该批食品成本12000元,该食品的原材料为面粉,成本中原材料占40%。(7)外购建筑涂料用于企业办公楼在建工程(新建项目),取得对方开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为8000元,已办理验收入库手续。计算该食品厂当期的应纳税额。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
比这个少近千元,没有工资表,只是把钱打到卡里。
看一下你的个税APP里面,他给你申报的是多少。