你好 借:原材料 80000 , 应交税费—应交增值税(进项税额) 80000*13%, 贷:应付账款 80000*1.13 进项税额=80000*13%

请问老师,如果买进原材料一批,零售价5300元。应交增值税怎么计算?税率13%。会计分录借方应交增值税-进项税额,应该填多少呢?
老师,这题的分录怎么写,应交增值税应该算多少
老师,增值税有的时候多交几分,或者少交几分,这个尾差的分录应该怎么做呢?走哪个科目
老师,我从账上去看应该交多少增值税分录是这样做么
老师,这道题2020年度应交所得税额是多少?计算过程是什么
那运输过程中的合理损耗不算吗?
那这题呢
你好, 80000 已经包括了运输过程中的合理损耗2000啊 而不是2000是8万之外啊
为啥不减去运输途中的合理损耗
你好,运输途中的合理损耗计入存货的成本 比如购进50万元,其中合理损耗1万元,计入存货的成本金额是50万,而不是51万或者49万啊
哦哦,好的谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。