借管理费用贷银行存款,九月份是做的这个吗?
请问七月份的物业管理费已经在七月份做账了,可是发票八月份才收到要怎么做账呢
请问9月份付款未收到发票,已经做入费用。12月份收到发票,请问怎么做账呢?
老师您好,我3月份付的货款,3月份已经做成本,发票6月份才收到,请问收到发票怎么做账
老师,去年12月份发生的费用。今年1月份才收到发票,怎么做账呀,款在12月份已经付了
12月份我支付了费用,但是发票是1月份收到的,请问我的费用做到12月份,还是1月份呢
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
第一个月工资42089 五险一金扣除680.08 第二个月41007 第三个月38884 第四个月 42453 第五个月 39021五险一金扣除680.08没有其他费用扣除 问每个月交多少个税
老师就是我的基本户信息打印纸一般是哪里来的
9月份做了管理费用贷银行存款
借其他应付款、借管理费用,负数 借管理费用贷其他应付款。