同学,你好 借管理费用贷银行存款 借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数

滞纳金的进项税额可以抵扣不
老师早上好,问一下这个月申报的工资是12月发放的,那12月的工资不就要1月份申报了,那个税系统不就累计到2026年去了,那不就不能算25年的累计了。
之前8月9月公司给老板两口子交社保,社保费公司部分和个人部分都是企业担负,没有他俩工资,怎么办?个税8,9月他俩工资也没报。
老师,上月工资总额是15万,交纳个税是0.3万,社保费是0.6万,怎样计提工资?
请问老师,小规模个体查账征收,以法人名字购买一辆车,这车跟公司有关系吗?能入公司购入固定资产吗
老师,请问下2026年的专项附加扣除,可以在26年1月填写扣除吗
老师您好,想问一下,我们是销货商,我们完成任务工厂奖励2000元给我们,这个2000元属于营业入收入还是成本?
老师您好,我想问一下,固定资产处置完,折旧表上直接删除就可以了吧
老师公司安装的充电桩为职工充电准备的,折旧年限多久呢
体检中心单位10月买了彩超机10万,但是12月库管才入库到财务,请问12月入库还用补提折旧吗?
老师,之前账务有个销账税额抵减280的借方数,但是这280其实当月已经用了,但是账务没有做处理,那现在我该怎么平这280呢
同学,你好 做这个分录 借:应交税费-应交增值税-减免税款 借:管理费用负数
那这样做完了,借方数不又多了280吗?
同学,你好 你之前的分录写一下
借:应交税费-应交增值税-销账税额抵减 贷:库存现金
同学,你好 你这个一次性就做好了,直接抵减了
嗯,那就借方余额就挂着就行了吧
同学,你好 嗯嗯,是的