同学,你好 借管理费用贷银行存款 借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数
老师,税控盘技术服务费280怎么做分录了
付航天税控盘的服务费280元怎么做账??要交税吗?老师
老师,税控盘280的服务费怎么做账?
老师,税控盘服务280,怎么做分录
支付税控盘的服务费280元怎么做账务处理,减免税款280元怎么做账务处理
老师这道题调整分录不应该是借其他业务收入_仓储服务费66.3 贷应交税费_应交增值税(进项税额)66.3吗,麻烦老师给讲一下
董老师 在线吗?有问题想咨询您~
你好老师,老板娘自己开店卖货到年底该怎么处理,一直挂帐,不会还钱的嘛
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少 谢谢
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少
老师,我们公司给有的员工计提工资了,没有缴纳社保,没有申报个税,有什么后果呢?有啥影响呢?
我公司账上挂着一笔付给A公司的100元预付账款,账上收到B公司开来的票应付账款100,现发现A、B有可能有关联,如果要平账,我现要如何操做?
行政诉讼,必经复议么?为啥可以直接诉讼?
什么是申请人、第三人逾期不起诉又不履行?这是啥意思,
第(4)问的答案中,乙公司调整后的净利润为2970元,乘60%确认投资收益,为什么还要用30乘60%确认其他综合收益?30指的是什么?(答案中我用蓝笔画横线的那个)
老师,之前账务有个销账税额抵减280的借方数,但是这280其实当月已经用了,但是账务没有做处理,那现在我该怎么平这280呢
同学,你好 做这个分录 借:应交税费-应交增值税-减免税款 借:管理费用负数
那这样做完了,借方数不又多了280吗?
同学,你好 你之前的分录写一下
借:应交税费-应交增值税-销账税额抵减 贷:库存现金
同学,你好 你这个一次性就做好了,直接抵减了
嗯,那就借方余额就挂着就行了吧
同学,你好 嗯嗯,是的