同学,你好 借管理费用贷银行存款 借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数
老师,税控盘技术服务费280怎么做分录了
付航天税控盘的服务费280元怎么做账??要交税吗?老师
老师,税控盘280的服务费怎么做账?
老师,税控盘服务280,怎么做分录
支付税控盘的服务费280元怎么做账务处理,减免税款280元怎么做账务处理
老师,请问公司承担社保个人韶分和个税个人部分,这部分可以计入费用,税前扣除不
超市给供货商退货了,但是对方没把发票作废,怎么做账
老师,你好!7月出租房产的个税怎么计算,答案里减了100元税费是为什么?
老师,公司买机械配件是属于固定资产嘛?买的配件都是经营部开的销售清单(单据上只有售货方的名称),这个票据能用来进行入账嘛?
老师,您好,我们这边是新开的酒店,税种核定是这个,没问题吧
公司买摩托车和电动车之类的可以抵扣成本吗
三个赋码对吗,有对应哪些经营范围,开票不要资质不用备注什么吧
老师,请问公司食堂用的锅灶折旧几年?另外资产名称应该是家具吗?
我个人银行卡往公司公户进钱是可以进的吧,以投资款的名义 我是法人
老师,请问个体户定期定额,工商年报营业收入怎么填?填核定整年的吗?
老师,之前账务有个销账税额抵减280的借方数,但是这280其实当月已经用了,但是账务没有做处理,那现在我该怎么平这280呢
同学,你好 做这个分录 借:应交税费-应交增值税-减免税款 借:管理费用负数
那这样做完了,借方数不又多了280吗?
同学,你好 你之前的分录写一下
借:应交税费-应交增值税-销账税额抵减 贷:库存现金
同学,你好 你这个一次性就做好了,直接抵减了
嗯,那就借方余额就挂着就行了吧
同学,你好 嗯嗯,是的