同学,你好 借管理费用贷银行存款 借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数
老师,税控盘技术服务费280怎么做分录了
付航天税控盘的服务费280元怎么做账??要交税吗?老师
老师,税控盘280的服务费怎么做账?
支付税控盘的服务费280元怎么做账务处理,减免税款280元怎么做账务处理
老师,税控盘服务费280元如何做账
一般纳税人增值税开票2万一个月,附加税有什么优惠政策,都是按减半缴纳吗?
老师,取得一笔加工费收入,但是签的是一年的合同,请问是一次性申报收入还是分月申报
你好老师过节现金红包及外购商品送客户礼品,这种费用可以税前扣除吗?
老师你好!请问报关单上的商品编码是:8516909000、提单的HS CODE:851690,提单按前6位。请问退税有没有影响?
垃圾清运费用可以代开运输服务发票吗
你好过节客情现金红包和外购礼品赠送客户,这种账务处理怎么做?还有税务上都怎么处理?
老师,我们这个季度没有开票,这两天能一下开30万吗?
新征用土地,需要缴纳的税费记入啥科目,可以先记入在建工程吗
老师您好,我们会计网校怎么进去,找不到了
老师,我们的供应商进货章料有相关的积分返利,一分抵扣一元钱,后期我们有抵扣的情况,如果说我们本来成本票不够,积分兑换的章料供应商也不开发票这种情况我们怎么入账呢
老师,之前账务有个销账税额抵减280的借方数,但是这280其实当月已经用了,但是账务没有做处理,那现在我该怎么平这280呢
同学,你好 做这个分录 借:应交税费-应交增值税-减免税款 借:管理费用负数
那这样做完了,借方数不又多了280吗?
同学,你好 你之前的分录写一下
借:应交税费-应交增值税-销账税额抵减 贷:库存现金
同学,你好 你这个一次性就做好了,直接抵减了
嗯,那就借方余额就挂着就行了吧
同学,你好 嗯嗯,是的