同学你好 借,委托加工物资50000 贷,原材料5000 5; 借,委托加工物资20000 借,应交税费一应增一进项2600 贷,银行存款22600 6 借,委托加工资70000 贷,银行存款70000 借,库存商品140000 贷,委托加工物资140000 7; 借,原材料10500 借,应交税费一应增一1330 贷,银行存款等;
7)购入钢铁一批,价款为10000元,增值税专用发票上注明的税款为1300元,并支付运费,增值税专用发票上注明的金额为500元写会计分录
(4)委托某机械厂加工齿轮,已拨付钢材价款50000元。如委托加工物资(5)支付加工费为20000元,税额为2600元,以银行存款支付。(6)该批加工半成品的价款为70000元,收回入库转账。(7)购入铸铁一批,价款为10000元,增值税专用发票上注明的税款为1300元,并支付运费,增值税专用发票上注明的金额为500元。
(7)购入铸铁一批,价款为10000元,增值税专用发票上注明的税款为1300元,并支付运费,增值税专用发票上注明的金额为500元。
(5)支付加工费为20000元,税额为2600元,以银行存款支付。(6)该批加工半成品的价款为70000元,收回入库转账。(7)购入铸铁一批,价款为10000元,增值税专用发票上注明的税款为1300元,并支付运费,增值税专用发票上注明的金额为500元。
(5)支付加工费为20000元,税额为2600元,以银行存款支付。(6)该批加工半成品的价款为70000元,收回入库转账。(7)购入铸铁一批,价款为10000元,增值税专用发票上注明的税款为1300元,并支付运费,增值税专用发票上注明的金额为500元。求这三笔会计分录
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师第六小题第二道分录半成品入库变成了14000
老师第六小题第二道分录半成品入库变成了14000——50000加20000加70000=140000