您好,这个是 借 银行存款 贷 应付债券——面值 差额计入利息调整
老师,债券发行的会计分录咋做啊
老师你好,公司发行债券的时候,会计分录怎么写?#会计
老师,被投资方发行一般债券的会计分录
公司公开发行债券100万已进行。会计分录怎么做?
公司公开发行债券1000万元。会计分录怎么做?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
购入的会了,接下来每年7月1日和1月1日付息两次咋做
借 财务费用 贷 应付利息 差额计入应付债券——利息调整
老师财务费用和应付利息哪个是票面,哪个是按实际
财务费用 是实际 应付利息是票面
出售咋做
借 银行存款 贷 应付债券——面值 差额计入投资收益‘’
说错了,是债券到期的
到期不就是出售的?
老师,这个是发行,第一笔分录是借:银行存款,最后到期应该给对方钱是吗
对啊,你到最后别人不是要卖吗?
发行债券是卖债券的意思吗
对啊,这个道理应该不难吧