同学你好,你稍等老师算好给你

老师,您好,请问下,我司办了软件产品即征即退备案,也开具了相关业务发票,请问下后续申请即征即退的流程步骤是什么样的呢?
你好老师,我们是家小规模装修公司,进了很多木材、黄沙水泥,然后给业主进行装修,那我给业主开票明细直接写装修费还是要把木材、黄沙水泥这些明细写出来?
老师,漏了几个月的特定工伤申报,能补申报的吗
老师9月份应付职工薪酬。报表没有数据,但是10月却报了个税。个税上有工资能行吗?
老师,我们公司的老板把公司转给另一个老板100%持有。零元转让个人转让股权已经在自然人电子税务局已经申报了。税务局也同意了。我想问一下,现在去申报印花税是需要双方都要申报吗?印花税是报什么税种啊?
你好,我司是建筑劳务公司,一般纳税人,我们签一份包工包料的办公室装修合同。我们可以开3%税率发票吗?开发票开票名称是什么? (这个装修我们给了个人承包去做)
老师 单位后面加了(个人)这票可以报销吗?
老师,想问问现实实务中会不会存在很多收到供应商的发票发现开错了又重新看了一张正确的,然后相关人员只是将正确的发票给了财务的情况,这样财务就没有入账之前的蓝字和红字而只入账了正确的发票,是合理的吗
请问老师,今年要固定资产一次性这就,必须这个月开进来吗?下个月可以吗
老师,可以让广告公司给我们开设计服务费发票吗
(1) 借:委托加工物资15500 贷;原材料15500 (2)受托方代收代缴消费税(15500+1500)/(1-0.15)*0.15=3000 借:委托加工物资1500+3000/2 应交税费-应交增值税(进项税额)195 应交税费-应交消费税3000/2 贷:银行存款1695+3000 借:原材料(15500+1500)/2=8500 库存商品1500+(15500+1500)/2=10000 贷:委托加工物资15500+1500+1500=18500
4)若委托方收回该批高档化妆品后将其中的50%以不含税售价15000元销售。是否需要补交消费税?若需要,请计算需补交多少消费税并做出补交的会计分录。(5)企业将受托加工收回的高档化妆品剩下的50%发放给本单位职工作为职工福利。(6)上月购入香水精一批,增值税专用发票上注明的金额为10000元(增值税已抵扣),本月因管理不善,导致香水精被盗。
同学,(4)应补交税款15000*0.15-1500=725 借税金及附加750 贷应交税费-应交消费税750
(5)视同销售,税收同(4) (6)消费税不做处理,增值税进项转出