咨询
Q

年终结帐的步骤流程是什么?

2021-12-20 12:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-20 12:10

同学你好 软件的吗

头像
快账用户1867 追问 2021-12-20 12:13

是的,老师也给我讲一下手工的

头像
齐红老师 解答 2021-12-20 12:18

同学你好 1.年底转账 《会计基础工作规范》规定的结账程序及方法是: (1)结账前,必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。 (2)结账时,应当结出每个账户的期末余额。 2.结清旧账 结清旧账的做法如下: 需要结出当月发生额的,应当在摘要栏内注明“本月合计”字样,并在下面通栏划单红线。 需要结出本年累计发生额的,应当在摘要栏内注明“本年累计”字样,并在下面通栏划单红线; 12月末的“本年累计”就是全年累计发生额,全年累计发生额下应当通栏划双红线,年度终了结账时,所有总账账户都应当结出全年发生额和年末余额。 3.记入新账 年度终了,要把各账户的余额结转到下一会计年度,并在摘要栏注明“结转下年”字样;在下一会计年度新建有关会计账簿的第一余额栏内填写上年结转的余额,并在摘要栏注明“上年结转”字样。

头像
快账用户1867 追问 2021-12-20 12:21

软件的呢?

头像
快账用户1867 追问 2021-12-20 12:22

最后的分录是不是借本年利润贷利润分配

头像
齐红老师 解答 2021-12-20 12:27

同学你好 直接点结转损益就行了

头像
快账用户1867 追问 2021-12-20 12:33

点结转损益后是不是还要做个分录,借本年利润贷利润分配,或借利润分配贷本年利润?

头像
齐红老师 解答 2021-12-20 12:38

同学你好 不用 软件是自动的

头像
快账用户1867 追问 2021-12-20 12:40

可是点了结转损益是当月的,不是全年的

头像
齐红老师 解答 2021-12-20 12:42

同学你好 没有的话就手动做

头像
快账用户1867 追问 2021-12-20 12:46

那怎么取数?

头像
齐红老师 解答 2021-12-20 12:52

同学你好 看利润的金额哦

头像
快账用户1867 追问 2021-12-20 12:55

那就是看本年利润的余额,完了把它结平就行了对吗?也就是最后的一个分录就是借本年利润货利润分配或借利润分配贷本年利润,对吗?

头像
齐红老师 解答 2021-12-20 12:58

对的 就是这样做的

头像
快账用户1867 追问 2021-12-20 13:01

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2021-12-20 13:06

满意请给五星好评,谢谢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 软件的吗
2021-12-20
1.会计凭证的制作:这是记录公司财务状况的第一步。会计需要根据原始凭证,如收据、支付凭证等,制作会计凭证。这包括记录收据编号、日期、金额、对方单位等信息。 2.设置账簿:需要设置总账、日记账、明细账等,以便于记录和跟踪各种财务活动。 3.登记明细账:根据发生的经济业务和取得的原始凭证,编制记账凭证,并根据这些凭证登记明细账。 4.科目汇总:通过科目汇总表来登记总账,这样可以更系统地管理和了解公司的财务状况。 5.编制财务报表:在会计周期结束时,根据账簿记录编制财务报表,如资产负债表、利润表等,以反映公司的财务状况和经营成果。 6.成本核算:根据企业的规模和核算要求,确定成本核算方法,可能包括直接记入成本或先入库再记入成本等。 7.费用和收入的记录:记录所有的费用和收入,包括工资、租金、材料成本等,并在适当的会计科目下进行分类。 8.月末盘点:对库存商品和其他存货进行盘点,根据盘点结果调整账簿,确保账面记录与实际库存相符4。 9.结转成本:将本月实际发生的营业成本与月末盘点数进行比较,进行成本结转4。 10.税务处理:根据国家税法规定,正确计算和申报应缴税款。 11.内部审计:定期进行内部审计,确保账目的准确性和合规性。 12.财务分析:对财务数据进行分析,为管理层提供决策支持。
2024-07-05
你好 比如 1.整理出纳提供的报销单据,制做相关的会计记账凭证,核算相关成本及费用 。2.根据业务部门的销售合同开具销售发票,进行账务处理核算相关销售收入和销售税金 3.根据进货合同及购进发票,付款凭证制作相关单据核算原材料及销售成本和进项税金。4.月末与单位行政部门制做本月工资表,核算当月人员工资并进行账务处理。5.月末与出纳一起现行现金盘点及核对银行往来账务,及时调整未达账项编制余额调整表。6.做好本月的费用计提和摊销,如固定资产折旧、无形资产摊销、计提本月的福利费、教育经费、工会经费等不多提也不漏提。7.将所有单据入账后归集当月损益类科目,并转入“本年利润”,核算当月利润的实现情况,并出具财务报表。
2022-11-29
同学您好,金蝶KIS版在年终结账后,无法直接反结账。如果需要反结账,需要先删除年结前的备份,然后调用备份进行操作。 具体步骤如下: 在删除年结前的备份之前,请确保已经完成了所有需要的工作,并备份了所有重要的数据,以防止数据丢失。 打开金蝶KIS软件,进入财务软件主界面,点击“账务处理”选项。 进入“账务处理”界面后,点击界面上方的“期末结账”选项。 在“期末结账”对话框中,选择“反结账”选项,然后点击“开始”按钮。 等待一段时间后,反结账操作完成。此时,会弹出提示框,告知反结账已成功完成。 在反结账完成后,还需要进行其他一些操作,例如反过账、删除结转损益凭证等。具体操作方法可以参考金蝶KIS软件的帮助文档或教程。
2024-01-07
你好 登报公告注销,出具清算报告,注销税务,然后注销工商登记
2020-08-27
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×