对,没错儿,就是这个税率。
老师一般计税的餐饮企业,从蔬菜批发市场买的蔬菜,肉,蛋取得得普通发票可以计算进项税吗?那从农业生产者手中买的这些可以计算抵扣吗?
老师,我们是一般纳税人的生鲜企业,我们从小规模供应商的手里取得的专用发票,得怎么抵扣?只能抵扣1%或者3%的税率吗?
一般餐饮企业从小规模蔬菜供应商取得3%的专用发票,请问一般纳税人可以抵扣的进项税是3%吗
做学生团餐的一般纳税人,从蔬菜农户,合作社, 蔬菜批发商 处分别取得发票,都可以按照9个点抵扣进项吗
您好。企业小规模纳税人期间取得的专用发票,后期企业变更为一般纳税人,前期小规模期间取得的专票可以抵扣进项税吗
老师你好,可以私信你吗
老师,个体工商户,公户的钱转到老板私人卡有问题吗
8个月抵扣了一个业务招待费的发票,9月才发现,用不用进项转出?
个人回家的车票费记入福利费是不是还得交个税
老师您好我们公司承包给个人施工管网按装,个人给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
老师好,我们公司是一家服务公司,然后提供服务的时候需要要到1到3种物料,但是价格是算在服务费里面的,物料不单独收费。物料有进货发票,我想问这个物料是必须在我们给顾客开具的服务费发票上同时另起一行开出来注明赠送金额是零元,还是可以不用开关于物料的发票,直接月底把物料结转到成本。
老师,是这样的的,23年年底付给A一笔款付了57000元,有尾款3000元未付,但是对方开的60000元发票,一直挂账,然后现在对方说把之前的发票红冲了,开57000元给我们这样的话双方都平账,我之前做账 借原材料 53097.35 应交税费~待认证税额6902.65 贷银行存款57000 应付账款~A 3000 现在对方要把这张发票红冲,重新开一张金额57000的发票,不会做账了老师,这是2023年11月的,待认证税额也早就转成进项税额,原材料早已入到项目成本转为库存商品转到主营业务成本了
给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
老师密码咋改,执照密码。以前的密码不知道。123456不对。
老师:固定资产清理借方有余额,月底需要怎么处理?
税务书这里写着,批发零售小规模不享受免税,开具3%专票的话,购买方是凭专用发票按照扣除率9抵扣,还有10的扣除率
他说这种是农产品的情况还是可以的。
那么一般餐饮企业从小规模蔬菜供应商取得3%的专用发票,这个一般餐饮企业按照该专票不含税金额×10%来抵扣吗
3%就按照3%来抵扣,不能按照10%抵扣。
那该税务书写的没有享受免税的小规模开具3%专票,后面写购买方抵扣规则:专用发票9%和10%抵扣,是什么意思
他只是免税的项目,你按照3%开了,就得按照3%抵扣。
没有享受免税啊,不是很懂这税务书的意思
就是说农业生产者,这个你可以按照90%抵扣,然后农业生产者下边这个你就不能计算抵扣。
请问,图片中划红线部分,当购买方取得销售粮食和大豆的国有粮食购销企业的免税产品,该购买方是按照10%计算抵扣进项税吗
是的,可以按照10%来抵扣
那这个红线部分呢,一般纳税人和小规模享受了免税,分别开具9%和3%的税率发票,购买方只能按照发票税率9%和3%抵扣吗
对,没错儿,就是这个意思。