你好,下个月填写本期收入就可以的,下一个月累计扣除费用会是6万到。

老师,我们单位有一个员工工资每个月发的5376.5元,今年到现在都给他申报的是5000,现在可以在12月份申报个税的时候,把以前少申报个税部分一次性补进去吗?
老师,你好,我们7月份工资还没有发放,但是有一个员工的工资是8000,今天要预支7月份的部分工资7000元,会计分录怎么做
你好老师。我们单位当时因为公户没钱,有部分的工资没有发放,今天把他们的工资发下去,可是工资累计都超5000元了。怎么申报个税?
老师,你好,由于一些特殊原因,去年计提的部分工资没有发放下去,也没有做个税申报,今年问题解决了,工资发下去了,今年再做个税申报,这样可以吗?
老师,我们是建筑劳务公司,6月份的时候由总包帮我们代付的农民工工资发放到专户里面去了,但是我在做计提工资的时候没有把个税部分计提出来,而是全额发放给农民工了,590块钱,我今天刚申报个税,这个能补救吗
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
这个是什么意思?
意思我们这个可以累计发工资吗?
现在是累计算个税这个理解吗?它的累计扣除费用是每个月相加的。
这个月申报的是所属期,是12月分12个月乘以5000等于6万。
意思是不是一年内申报每个人的个税只要是不超出6万,就不扣个税是吗?
你好,对的是的是这么做的,是这么理解的。
你好老师,我们有一个员工刚进我们公司,以前也没有在其他公司缴纳过个税,可是他第一个月在公司工资就超5000,那我给他申报5600元,会不会给他扣个税?
这是几月份入职的。
11月1号入职的
那他的累计扣除费用只有1万次年,让他自己申请退税。
因为他是在11.1号刚入职。只发了他11月份的工资。11月份钱他没有申报过个税
11月份发放工资,在12月份申报。
11月份的工资在12月份发放,在一月份申报,这个没有问题,可以的。
可是这一个月内超5000元了。
对的是的,超过了正常交税呀,11月份入职,在1月份给他申报个税。 累计扣除费用是两个月的,所以它是1万。
是不是1月份申报工资的时候是3500,12月份申报了5600,累计是9100,就不用缴个税,如果12月份和1月份超10000元就要交个税是吗老师
同学不对,他的入职时间到底是几月份儿,怎么又成了一月份啦?
累计扣除费用是根据你的入职时间填写的,如果他年第一个月就入职啦,他的累计扣除费用是6万。