您好,这个不应该做其他应收款项啊。谢谢
我现在的公司是茶叶加工,包装,零售,批发这样的一个公司,目前有本地有几家门店,其他地方有办事处或加盟店,经销商这样,但是我们做账系统是小软件,这个系统不是侧重填制凭证、基本账务处理这块,更多的是采购入库,销售出库,生产,应收应付这样的,凭证都是自动生成,那凭证都老长了,看了头晕,而且因为总共有21个门店/办事处,每个月这些门店办事处都有自己的资产负债表和利润表,太多了,太麻烦了,我想用换金蝶做看看能不能所有门店,办事处都只在一张报表上反应(ps:每个门店办事处一般是老板占大部分股份,一部分股份是门店/办事处负责人的,所以有时候会涉及分红,门店/办事处跟公司进货,再销售出去,进货价不是产品的成本价,还有加一点毛利),这样我要新建账套的话要怎么建,门店/办事处可以按部门来分吗?公司和门店之间的关系是母公司和子公司这样的关系吗?
电商公司,有些线上店铺是合伙制,有利润和其店长五五分成,这种账务前任会计做账如图,我都看不懂,这样做对吗?为什么要做到其他应收款,这样收入费用都只能在其他应收款款里看了
我司在某电商平台开网店,此电商平台以下简称A公司,我司与A达成合作协议,一年需要完成1000万的业绩,因为需要给到此电商平台对应金额的扣点费用,并不是直接转钱给A,然后直接从电商平台确认收货后的订单金额中扣除1000万的2个点作为我司与其合作的费用,由于实际达不到这么大的业绩量,需要做一些数据冲销量,就存在订单确认收货后退款,因电商店铺订单资金只能提现到公司对公账户,因为金额较大,笔数较多,这样的业务比较频繁,针对这样的订单退款,谁付款从我司对公账户退款给谁,不能确认收入,可以这样操作吗?想看看其他老师意见
呵呵好宝宝你也是我心中第一
老师,劳务报酬所得税后工资28000,那税前工资是多少,计算过程怎么样的?
老师您好,社保费的分录是当月计提,当月缴纳的同时登记吗?
收到个人错转的款项,下个月退还对方,这个月如何入账
我们是建筑总包单位,在税务上有没有每年成本申报必须和主营业务收入成正比的这一说。打比方工程总计5000万,第一年收入申报2000万,占总比40%,总成本估计4500万,那么我第一年成本也只能用到4500*40%,1800万
老师问一下,劳务服务公司,代发工资账务怎么处理?
老师好,粽子节公司发的粽子印有公司的LOGO应该进哪个科目啊?
老师,我们和对方都是出口企业,对方在我公司采购货物,我们这笔不是外贸业务,国内公司采购,那我们没有报关单,对方出口国外去,那我们就正常开13发票,正常抵扣,就行了,这笔属于内销业务对吗,
你好老师,分公司注销后,把银行余额转回总公司, 总公司冲完往来科目有一个差额,记入了利润分配 未分配利润了,当月总公司正常出完报表发现资产负债表未分配利润期末-期初不等于当月利润表 本年净利润了, 正好查那个差额,总公司怎么调整呢?
你好老师!我司成立了工会委员会,是否单独建账?每月按工资总额的2%在电子税务局申报
正确的应该怎么做准确又简便呢
您好。请问实际收到款项了么
这些都是收入费用,全都是发生了的啊
您好,那就应该入银行存款