你好 不可以的,个人是不可以开专票的
一个个人给我们公司提供了劳务去税务局代开增值税普通发票,结果显示他是一家公司法人,不能个人代开发票,请问我们要怎么入账?没有发票,或者说可以怎么开发票?
请问个人可以去税局 代开 协调服务的发票么?如果可以的话,除了增税税,还要交20%的个税吧
老师,我们是小规模纳税人,给别人提供了服务,别人要求我们开具专票,我们去税局代开是按1%交税吗?如果交税了,我们到时季报收入达不到起征点,去税局代开发票的税费可以退还给我们的吗?
请问,我自己房子租给A公司,A公司需要我提供发票,我自己可以去税务局代开吗?税点是多少呢,名下有公司,是否可以以个人名义开发票?
我个人为A企业提供运输服务,这个月发生收入10000元,A公司要我去税务局代开发票才可以付钱给我。请问我个人去税局可以开专票吗?如果如果去税局开发票要交一个点的增值税还要交其他什么税?
你好,请问用矿粉或气割渣生产铁水并用于进一步铸造车间生产加工的企业用管家婆还是金蝶更合适?
某公司2018年末的应收账款余额为3000000元,该公司按应收账款余额的5%计提坏账准备。2018年前未计提坏账准备“坏账准备”账户无余额。1、2019年发生了坏账损失200000元,年末应收账款余额为3,400,000元。2、2020年收回前已核销的坏账损失50,000元,年末应收账款余额为2000000元。3、2021年发生坏账损失30000元,年末应收账款余额为2,100,000元。要求:根据上述资料编制各年相关的会计分录,涉及计算的,应列出计算过程。
借入为期3个月的短期借款,年利率6%借款到期一次还本利息费用在第二个月开始支付
兴海公司自行建造办公楼。购入工程用材料一批,买价1 000 000元,增值税130 000元。发生运输费2 5000元。以上款项全部通过银行支付。自行建造办公楼领用全部工程用材料;发生人工费350 000元;租用施工机械费50 000元,用银行存款支付。兴海公司自行建造的办公楼完工,已办理竣工决算并交付使用。要求:编写购入材料、自行建造及交付使用时的会计分录。
老板给我发了工资已交过个人所得税,后面现在怎么又要交?
(1)清华园股份有限公司2018年年末第一次提取坏账准备,年末企业应收账款余额为250000元,按0.5%的比例提取坏账准备金。 (2)2019年年末,应收账款余额为300000元,未发生其他事项 3)2020年2月份一笔应收账款确认无法收回,确认发生坏账损失1650元 (4)2021年2月,收回2020年2月份已经核销的坏账损失400元 (5)2021年年末企业应收账款余额为250000元。。
料宏华公司为增值税一般纳税人,采用出包方方式建造一栋厂房,与之有关的业务如下: (1)2019年11月2日,与乙公司签订出包协议,按协议规定宏华公司支付乙公司工程款。取得的增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为18万元。 (2) 2019年12月1日,工程开工,宏华公同按协议约定支付乙公司工程进度款,取得的增值税专用发票上注明的价款为2000万元,增值税税额为180万元。 (3) 2020年1月20日,工程完工并达到预定可使用状态。宏华公司按协议约定支付剩余工程款,取得的增值税专用发票上注明的价款为800万元,增值税税额为72万元。宏华公司对该厂房采用年限平均法计提折旧,预计使用20年,预计净残值率为5%。 (4) 2020年2月1日,工程验收合格。 (5) 2024年1月9日,宏华公司发现该厂房有部分墙体 发生脱落,有可能产生安全问题,随即宏华公司开始对该厂房进行更新改造。改造过程中发生人工薪酬40万元,以银行存款支付其他费用60万元;领用本企业产品一批,该批产品成本300万元,市场价为350万元。 (6) 2024年6月22日,厂房更新改造结束,达到预定可使用状态。宏华公司重新预计尚可使用年限为10年,预计净残值为130万元,同时采用双倍余额递减法计提折旧。 (7) 计算2024年该项固定资产应计的折旧 要求:根据以上资料,不考虑其他因素,编制相应的会计分录。(答案中金额单位用万元表示)
没有任何跟体育有关的,单纯的想考,允许吗?
北京科云股份有限公司本年直接向灾区捐赠500万元,本年扣除捐赠支出后的利润总额为3000万元,没有其他企业所得税纳税调整项目。现有两种筹划方案可供选择:方案一:直接捐赠500万元给灾区方案二:通过红十字会捐赠500万元给文区。求方案一和方案二的应纳企业所得税
北京科云股份有限公司本年直接向灾区捐赠500万元,本年扣除捐赠支出后的利润总额为3000万元,没有其他企业所得税纳税调整项目。现有两种筹划方案可供选择:方案一:直接捐赠500万元给灾区方案二:通过红十字会捐赠500万元给文区。求方案一和方案二的应纳企业所得税
比如我个人代开10000元,1%的普票,要交100块的增值税对吗?
是的,你要缴纳那么多的增值税的
比如我和A公司约定好拉这车货要1000块,1%的税金。那含税价就是1010元。其中1元税金肯定是A公司负担了的。我只能去税务局代开普通发票。开了1010块的普票出来,我支付了10块钱的税金。但是A公司收到我去税务局代开的1010元普通发票,10块钱税金无法抵扣。拿A公司是不是出了税金钱,又要多交10块钱税金?
比如我和A公司约定好拉这车货要1000块,1%的税金。那含税价就是1010元。其中10元税金肯定是A公司负担了的。我只能去税务局代开普通发票。开了1010块的普票出来,我支付了10块钱的税金。但是A公司收到我去税务局代开的1010元普通发票,10块钱税金无法抵扣。拿A公司是不是出了税金钱,又要多交10块钱税金?
你这个是核定征收的,不是查账征收的,因此你那个抵扣是不存在的