同学你好!购入商品等 借:库存商品等 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等 期末的话 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
老师你好,我10月份11月12月总共收了20万的这个进项发票,但是我公司还没有开通那个销项发票,那我进你的分录该怎么做呢?
老师我们12月认证进项发票税额16万,我们12月销项税额10万,那我们是不是有留抵税额6万,那这个分录怎么做呢?
老师你好,我公司11月份有发票进来,已抵扣,12月份申请了红字发票,那我12月份要怎么样做分录
老师你好,我上个月收到对方的进项发票是24,000,但是我这个月呢,我只支付他2万块钱,还剩下4000下个月支付,那这个分录该怎么做?
老师您好,自然人股东把她全部股份转给公司的法人,需要交什么税?怎么计算呢?
水泥指定到混凝土厂,代加工,分别签订2个合同,涉及到虚开吗
老师,个人所得税是按应发金额申报是吗 工资2000,全勤200,个人承担社保500元 个税申报收入就是2200元是吗?然后再把个人承担的社保部分分别填入到个人承担社保部分 老师我理解的正确吗?
老师,怎么样在第三个季度的报表上看出是不是超过小微企业的标准?
老师,我开了一张20万的6%税率专票技术服务费,由于合同变更为16万,那现在这个发票是全部红冲还是说可以部分红冲(只红冲4万)
因增值税专票在下个月勾选可以认证抵扣,本月的收入未开具发票,产生的增值税可以下个月缴纳吗?
土地税和房产税应当计入税金及附加还是管理费用?
老师,我开了一张20万的6%税率专票技术服务费,由于合同变更为16万,那现在这个发票是全部红冲还是说可以部分红冲(只红冲4万)
你好,请问用友U8c固定资产折旧怎么自动生产凭证,我界面生成凭证是灰色的
老师,报所得税报表,收入和成本取的是本年贷方发生额累计数吗?还是哪里
老师你好,假如我进点这个分路,我现在先别做,等明年我有销项回来的时候我再抵扣再一起做这个金蝶可不可以啊?
这个是要做进项税的啊 规范处理的 你真不做 也可以
好的,谢谢老师
不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢