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我单位因无销项,前几个月进项没抵扣,账上做的借:库存商品,应交税费—进项待抵扣金额,现在这个月要抵扣了,我应该怎么做分录

2021-12-20 22:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-20 22:00

您好 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费—进项待抵扣金额

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您好 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费—进项待抵扣金额
2021-12-20
你好 抵扣当月做 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣进项税额
2020-10-28
你好,这个待抵扣是你没有认证吗?
2022-07-12
招待费的费用发票不可以抵扣的额
2022-10-14
同学,您好! 12月份冲红,可以直接冲红进项发票就可以了,不用冲待抵扣进项,分录如下 借:库存商品 -100 应交税费-应交增值税(进项税额)-13 贷:银行存款 -113
2022-07-06
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