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甲企业为某市一家酒厂,系增值税一般纳税人,生产各种酒类产品。2017年3月,甲企业发生下列经营业务:(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票上注明的价款为22000元,委托某运输企业(增值税一般纳税人)将其运回企业,支付不含税运费1200元,取得增值税专用发票。(2)销售边角废料,取得不含税收入62000元;销售自己使用过的小汽车1辆,取得含税收入45000元(该辆小汽车系2013年3月购进,账面价值为80000元)。(3)从某增值税一般纳税人处购进生产检测设备,取得增值税专用发票上注明的价款15000元。(4)销售白酒和啤酒给丁商场,其中销售白酒开具增值税专用

甲企业为某市一家酒厂,系增值税一般纳税人,生产各种酒类产品。2017年3月,甲企业发生下列经营业务:(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票上注明的价款为22000元,委托某运输企业(增值税一般纳税人)将其运回企业,支付不含税运费1200元,取得增值税专用发票。(2)销售边角废料,取得不含税收入62000元;销售自己使用过的小汽车1辆,取得含税收入45000元(该辆小汽车系2013年3月购进,账面价值为80000元)。(3)从某增值税一般纳税人处购进生产检测设备,取得增值税专用发票上注明的价款15000元。(4)销售白酒和啤酒给丁商场,其中销售白酒开具增值税专用
甲企业为某市一家酒厂,系增值税一般纳税人,生产各种酒类产品。2017年3月,甲企业发生下列经营业务:(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票上注明的价款为22000元,委托某运输企业(增值税一般纳税人)将其运回企业,支付不含税运费1200元,取得增值税专用发票。(2)销售边角废料,取得不含税收入62000元;销售自己使用过的小汽车1辆,取得含税收入45000元(该辆小汽车系2013年3月购进,账面价值为80000元)。(3)从某增值税一般纳税人处购进生产检测设备,取得增值税专用发票上注明的价款15000元。(4)销售白酒和啤酒给丁商场,其中销售白酒开具增值税专用
2021-12-21 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-21 10:36

当月可以抵扣进项税额是 22000*0.13+12000.09+14000*0.13+36000*0.13-8800*0.13=20216.09

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齐红老师 解答 2021-12-21 10:39

当月销项税额的计算 62000*0.13+40680/1.13*0.13+120000*0.13+27120/1.13*0.13+36000*0.13=36140

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齐红老师 解答 2021-12-21 10:39

本月应交增值税的计算是 36140-20216.09=15923.91

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当月可以抵扣进项税额是 22000*0.13+12000.09+14000*0.13+36000*0.13-8800*0.13=20216.09
2021-12-21
你好需要计算做好了给你
2021-12-30
同学你好 1增值税=(8000%2B300)*13%-4000*13%-50*9%=554.5 2消费税=8000*20%%2B500*0.1%2B0.25*600=1800 3城建税=(554.5%2B1800)*7%=164.815 4教育费附加=(554.5%2B1800)*3%=70.635 5利润总额=8300-2450-50-1200-800-500-2400%2B200%2B100-200=1000 6新技术研发费用加计扣除75% 调减120;业务招待费扣除限额1=100*60%=60  扣除限额2=8300*0.5%=41.5 应调整增加58.5;国债利息收入调减200;职工工会经费扣除限额=300*2%=6  应调增2 职工福利费扣除限额=300*14%=28  职工教育经费扣除限额=300*8%=24   应调增6 税收滞纳金调增50  直接捐赠调增20  捐赠扣除限额=1000*12%=120  调增10 应纳税所得额=1000-120%2B58.5-200%2B2%2B6%2B10%2B50%2B20=826.5 7应缴纳的企业所得税=826.5*25%=206.625
2022-10-09
进项1300 销项60000×13%+100000×2% 你计算一下图片
2022-03-18
你好请把题目完整发一下
2021-12-14
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