1借在途物资120 应交税费应交增值税进项15.6 贷银行存款135.6
朴 老师您好 公司账上其他应收款建账期初余额300万借方余额 注册资金300万 应该是钱让老板拿了 这个要怎么处理 拿钱的应该是以前的老板 后面做股权转让转给现在的老板 这要怎么处理?
老师,我购买草皮,用于公司工厂场地建设 我是一般纳税人,对方开自产自销给我,我可以抵扣增值税吗
小规模纳税人免税30万是不含税收入还是含税收入?
已经过所属期,勾选抵扣的进项能撤销吗
你好,7月份的工资,8月份发,8月份的社保也是在7月份的工资里面扣吗,还是在8月份的工资扣
两个公司间(集团内部)的车辆过户需要什么手续?
我们是商贸公司,然后销售了酒出去,有部分用来赠送出去了,,我们是不是做销售费用,分录怎么做呢
7月个税交了37.83,现在要更正申报,更正之后是36.7,那我这个月就得交36.7吗?还是可以扣掉37.83
你好,老师,店面房租是个体户私户交款,对方开的是老板个人的名字可以用来入账吗
老师公司原来没有人员,社保今天增加的人,还没审核通过了,明天再申报社保可以吗
2.借应收账款339 贷主营业务收入300 应交税费应交增值税销项税39
借主营业务成本110 贷库存商品110
3.借在建工程22.6 贷原材料20 应交税费应交增值税进项税额转出2.6
4.借银行存款56.5 贷其他业务收入50 应交税费应交增值税销项税6.5
借其他业务成本40 贷原材料40
5借应交税费@未交增值税120 -应交增值税(已交增值税)20 贷银行存款140
6.应交增值税的计算是 39+6.5-(15.6-2.6)-20=12.5
借应交税费-转出未交增值税12.5 贷应交税费-未交增值税12.5
老师还有三个
发给你了,是全部的
老师还有最后一题
最后一个只是一个问题描述,不做处理
好的谢谢老师
不客气麻烦给与五星好评