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小规模纳税人申报表中,本期应纳税额减征额的数字根据什么来填?例如普票开了245444.56,专票开了65634.61

2021-12-21 11:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-21 11:24

这个税率都是1%的吗?

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快账用户8237 追问 2021-12-21 11:26

普票1个点,专票有1个点也有3个点的,以上数字为不含税的

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齐红老师 解答 2021-12-21 11:28

你好,1%不含税的销售额乘以2%,按这个来算。

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齐红老师 解答 2021-12-21 11:28

我打错了,应该是专票1%不含税的销售额乘以2%。

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快账用户8237 追问 2021-12-21 11:32

专票不是不能开3%的吗?

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齐红老师 解答 2021-12-21 11:33

你好,可以开3%的。迫使你们放弃了免税的政策,有可能税务局会问起你们的。

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快账用户8237 追问 2021-12-21 11:34

我在问下季度未达到45万,仅只得的普通发票的,专票都是不搭价的?

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齐红老师 解答 2021-12-21 11:35

你专票不管开多少都需要正常交税。

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这个税率都是1%的吗?
2021-12-21
在减免税明细表2-4列填开的1%税率发票的不含税金额*2%
2025-01-11
同学,你好,你应该开的是1%税率的,所以减征额应该是2%计算的税额,由于专票加普票不够45万你是免税的,专票是必须交税,所以专票要交税,按一个点交,不含税的专票销售收入写到第一行和第二行,减征了2%的税额写到减征额那儿。一万的普通发票不含税金额写到十行就可以了。
2021-07-15
要填写呀,减征额就是28万*2%
2021-06-21
您好,是的,根据开票的不含税金额*2%来填,另外还需要填附表 增值税减免明细表
2020-10-14
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