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老师,您好: 我们八月份暂估一批库存金额1950,当月该批库存已经出库结转成本了,这个月对方开来的发票金额是1950.44,这多的0.44差额要怎么处理 暂估的时候 借:库存商品 贷:应付账款

2021-12-21 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-21 13:56

同学你好 你红冲了然后按照收到的发票来做

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快账用户4578 追问 2021-12-21 13:57

结转主营业务成本也要红冲吗

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齐红老师 解答 2021-12-21 14:05

同学你好 对的 需要重新结转

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快账用户4578 追问 2021-12-21 14:06

老师,我可以只补结转主营业务成本的分录吗

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齐红老师 解答 2021-12-21 14:13

同学你好 这个可以的

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相关问题讨论
同学你好 你红冲了然后按照收到的发票来做
2021-12-21
您好,这个是可以的呢。
2024-03-29
同学你好,预估是5000,结转是5000,发票回来了你冲抵预估5000,但是实际发票是6000,那你少结转1000。
2020-12-29
你好; 是嘚。 你收入是正常做即可 。    
2021-12-13
你好     那你们就少做账了。   红冲暂估分录  借库存商品  -800 贷应付账款  -800  按发票做 :借   库存商品 850 贷   应付账款 850  然后补结转 50  借主营业务成本50 贷库存商品   50   
2021-01-19
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